?你好;? ? ?你們是? ? ?民非企業(yè) 是嗎 ?? ? ? 返還的金額 ; 你們是 做; 借 銀行存款貸提供服務(wù)收入? ?
您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡(luò)貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應(yīng)該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務(wù)局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師,你好! 我們目前屬于小規(guī)模,在微信售賣醫(yī)療類的產(chǎn)品,大部分供應(yīng)商能提供的發(fā)票是醫(yī)療類免稅率的。 你看用什么樣的做帳方式?就是做成代收代付的業(yè)務(wù)模式做帳。 我們目前和供應(yīng)商簽的合同,就是一般的代理合同。是不是可以直接和客戶也就是我們的會員做個代采購的協(xié)議呢?就是我們代收了客戶的錢,但是這個錢會付給供應(yīng)商,同時我們平臺收取一個的服務(wù)費。這個協(xié)議在客戶第一次注冊時就簽屬。這樣是否可以? 協(xié)議應(yīng)該怎么編寫。
我們協(xié)會與另外一個協(xié)會合作培訓(xùn)業(yè)務(wù),對方收取培訓(xùn)費,屆時返部分的合作費給我們,而我們針對屬于我們協(xié)會會員的返還部分優(yōu)惠金額,這個該怎么操作稅上面的事情 和分錄該怎么做啊?
老師請問一下,我們公司是做體育培訓(xùn)業(yè)務(wù)的,我們公司在體育協(xié)會上注冊了一個叫做粗門的APP軟件收款,這個軟件是專門給要來我們公司參加體育培訓(xùn)的人員收款的作用,但是這個軟件每一次報名培訓(xùn)的人,要支付款是都會先扣1元的保險費,和手續(xù)費然后才會把錢轉(zhuǎn)到我們公司的賬戶上,一個客戶在粗門APP上支付了1000元,出門代扣了保險費1元,手續(xù)費6元,然后第2天公司到賬金額是993元(1000-1-6=993元)請問我們公司收到這筆錢時怎么做分錄呢?請老師寫出分錄后面帶數(shù)字,謝謝!
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請問公司申報個稅,申報重復(fù)了。多繳個稅,然后更正申報之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會不會被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
那我們給會員單位的優(yōu)惠金額,該怎么做?。渴紫仁菍Ψ椒到o我們的合作費,第二是我們協(xié)會再返給我們會員單位的折扣。
收到錢的時候是 借:銀行存款 貸:提供服務(wù)收入 其他應(yīng)付款 再返給會員單位的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那我們在收到這筆收入的時候,開的增值稅發(fā)票得是全額開啊,往后在所得稅的時候,得調(diào)增嗎?是這樣做嗎?
?你好; 你給別人的優(yōu)惠; 你發(fā)票怎么開的? ?
我就是沒有懂得給會員單位的優(yōu)惠,這筆錢該怎么操作?
?你好 ;? ? 比如你收到了部分? ? 返還 100 ;? 你有支付了 80給你下面的? 會員;? 那么 你 這個就是收入 和成本的關(guān)系了? ?
就是這80的成本,沒有 發(fā)票的支撐???
?你好;? ?沒有發(fā)票 ; 你就 正常做賬; 匯算調(diào)增即可??