你好,計入其他業(yè)務(wù)收入就可以
老師你好,我有個問題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購進貨物,然后平價賣給個獨 ,然后個獨再正常市場價賣給客戶,這樣做是因為有限公司的銷售額高,想轉(zhuǎn)移一部分收入到個獨那邊去,個獨也是一般納稅人,兩個公司法人都是同一個人,開的都是增值稅專票,我主要想知道,這個價格平進平出在有限公司和個獨之間開票,我的另一個老師說這樣操作涉及逃稅,也有老師說是沒問題的,我現(xiàn)在不知道到底誰說的是對的,麻煩老師給個正確答復(fù),十分謝感謝老師
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師問一下,我公司是物業(yè)公司,有租戶進場裝修,我收取的裝修人員的進場施工的工作證的制作費用,價格也不高,就二三十元。要入到什么收入呀
2021年珠花公司發(fā)生以下固完資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)8月12日?該公可將一棟車間出包給強達建筑公司承建,支付工程款50,000元,取得對方增值稅專用發(fā)票,稅率9%(2)8月15日,該公司對經(jīng)營相入的辦公樓進行裝修,發(fā)生有關(guān)人員工資40,000元,領(lǐng)用原材料50,000元,輔助車間提供勞務(wù)30,000元,8月31日辦公樓裝修完畢達到預(yù)定可使用狀態(tài)。按租賃期三年進行攤銷(保留整數(shù))(3)9月20日該公司一臺設(shè)備因洪水損毀,設(shè)備原價為300,000元,累計折舊為120,000元,災(zāi)后對現(xiàn)場進行了清理,發(fā)生清理費用21,000元,收到保險公司款100,000元,殘料變價收入11,300元(含稅價),該設(shè)備適用的稅率為13%要求根據(jù)以上資料編制相關(guān)的會計分錄
甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務(wù)的企業(yè),適用的增值稅稅率為90%2019年12月1日與乙公司簽訂合同,為其裝修棟辦公樓,裝修期為3個月,合同總收入600000元,該項裝修服務(wù)構(gòu)成單項履約義務(wù),并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)。(1)甲公司于2019年12月1日預(yù)收裝修款440000元及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800元(2)甲公司至2019年12月31日,實際發(fā)生裝修費用為120000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生裝修費用280000元。假定甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本的比例確定裝修的廂約進度(3)2020年2月25日完成該項裝修任務(wù),累計發(fā)生裝修費390000元(假定均為裝修人員薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假沒不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)-(3)項經(jīng)濟業(yè)務(wù)分別編制甲公司對應(yīng)會計分錄。(金額單位以元表示)老師,請問一下第三問第二個步驟的會計分錄(借:銀行存款合同負債貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅)其中需不需要轉(zhuǎn)出預(yù)收的預(yù)交增值稅8800應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅呢?
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算
公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
這個其他業(yè)務(wù)是不是我的營業(yè)執(zhí)照上也得有這個經(jīng)營范圍呀
對的,必須要有這個范圍
客氣我營業(yè)執(zhí)照沒有這個單位,那入營業(yè)外收入可以嗎
沒有的話,可以計入營業(yè)外收入。