好。不需要繳納個(gè)人好,不需要繳納個(gè)人所得稅。
公司外的員工來裝水電,一共七千多塊錢,嗯,分兩個(gè)月放入工資和放在一個(gè)月做工資有什么區(qū)別呀,我現(xiàn)在給他分兩個(gè)月放入工資,年底個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候還是多退少補(bǔ),不過我現(xiàn)在給他放一個(gè)月做工資,雖然這個(gè)月交了個(gè)人所得稅,那如果個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)他年度應(yīng)納稅所得額不超過6萬(wàn)的話,這個(gè)月扣的個(gè)人所得稅,年底還是要還給他的,對(duì)嗎
老師,比如申報(bào)一個(gè)員工一年的工資65000元,那他到了年底要繳納多少個(gè)人所得稅?我看不懂。一個(gè)月不超5000元不用繳個(gè)稅嗎?為什么下面的表格超出36000也扣繳3個(gè)點(diǎn)的個(gè)稅?
老師,個(gè)人所得稅如果一個(gè)員工今年9月開始在我們公司申報(bào)個(gè)稅,一直到年底一共報(bào)了25000元,那么年底匯算是要不要交個(gè)稅?是以一年不超過60000元嗎
老師,申報(bào)個(gè)人所得稅一月份,新一年員工累計(jì)減除費(fèi)用為什么有的員工是60000按年有的5000按月?如果按年超過5000的都暫時(shí)不用交個(gè)稅了
老師你好,公司員工2022年有交個(gè)人所得稅,2023年交公司申報(bào)個(gè)人所得稅,要注意什么嗎?每個(gè)員工重新按每年可抵減60000元算個(gè)稅,原來己申報(bào)過個(gè)人所得稅的員工自己在個(gè)人所得稅系統(tǒng)完成匯算,是嗎?公司在申報(bào)方面還要做什么嗎?
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
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經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬(wàn)呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
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意思是只要一年沒超過6萬(wàn),不管當(dāng)年是申報(bào)的幾個(gè)月工資,都不會(huì)繳納個(gè)稅?
是的,不需要繳納個(gè)人所得稅。