你好;? ? 你之前是否有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅; 如果沒(méi)有; 你就可以按照3%減按2%來(lái)報(bào) 增值稅的??
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3400元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不會(huì)稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入12000元、出租汽車取得不含稅租金收入5000元。(4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入25750元,甲企業(yè)未放棄減稅。(5)因管理不善丟失一批以前月份購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為6000元。(6)將一棟2015年取得的廠房出售,取得會(huì)稅收入總額1020萬(wàn)元,該廠房購(gòu)置原值為600萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法。(其他相關(guān)資料:上述增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過(guò)認(rèn)證)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司買(mǎi)了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時(shí)候開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了十多萬(wàn)發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開(kāi)票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:一般納稅人處置2016年后取得,已使用過(guò)的原作為固定資產(chǎn)核算的電動(dòng)車收入怎么申報(bào)繳納增值稅?(賣給個(gè)人,未開(kāi)票,但要作處置收入入賬,所以要申報(bào)增值稅),當(dāng)時(shí)個(gè)體戶買(mǎi)的,沒(méi)有取得專票
一般納稅人處置2016年后取得,已使用過(guò)的原作為固定資產(chǎn)核算的電動(dòng)車收入怎么申報(bào)繳納增值稅?(賣給個(gè)人,未開(kāi)票,但要作處置收入入賬,所以要申報(bào)增值稅),當(dāng)時(shí)從個(gè)體戶處買(mǎi)的,沒(méi)有取得專票抵扣
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入12000元、修繕?lè)课萑〉檬杖?000元、出租房屋取得租金收入4000元、出租汽車取得不含稅租金收入5000元。 (4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入25750元° (5)因管理不善丟失一批以前月份購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為6000元。(其他相關(guān)資料:上述增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)均已經(jīng)過(guò)認(rèn) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的増值稅銷項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)應(yīng)繳納的增值稅; (4)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒(méi)登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
沒(méi)有抵扣過(guò),我們是一般納稅人,現(xiàn)在怎么交稅?
當(dāng)時(shí)我們和個(gè)體戶買(mǎi)的,沒(méi)有取得專票,沒(méi)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)
?你好;? 按照 3%開(kāi)票出去; 按照 3%減按2%報(bào)稅的;? ??