你好,第三方平臺收款之后借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入, 第二天到賬借銀行存款, 銷售費用,手續(xù)費 貸其它貨幣資金
老師,我新接手了個單位,是主營業(yè)務收入是租金前會計收到租金是這樣記賬的,借預收賬款,貸 其他應付款—某某攤位 應交稅費,不是應該貸主營業(yè)務收入和稅費么,我不理解她為什么這么做,能幫忙解答嗎
不是我們單位的員工 老板讓在我們單位繳納社保 (費用那個員工自己出 )然后我做到外賬里了 分錄和其他員工一樣 但是他轉我的錢我做到內(nèi)賬里了 分錄我不會寫了 借庫存現(xiàn)金 貸方什么科目呢 貸其他應收款也不對啊 因為外賬已經(jīng)走過了貸其他應收款了
老師,我們公司是在天貓開店的,天貓每次充值直通車都只能支付寶掃碼支付,不能用公戶直接轉賬,我們都是直接公戶轉給個人,個人在拿發(fā)票來報銷,轉給個人時會計分錄寫借其他應收款-個人,貸銀行存款,收到票再沖減其他應收款,我感覺不太好,我想問下其他天貓店在會計上都是怎么處理這樣的問題的,怎么可以不經(jīng)過個人賬戶
我在看本企業(yè)之前的會計憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會計分錄的時候不應該是應付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應收?
老師,我昨天問的那個社保個人墊付單位部分掛賬的問題,還款時候財務會計是借其他應付款,貸財政撥款收入,那預算會計借是什么?還是不用通過預算會計,但是用的是預算資金啊,麻煩您把預算會計分錄怎么做告訴我
老師,您好,固定資產(chǎn)停用了怎么寫分錄
請問老師,房開企業(yè)已完工的項目還有2000多萬未付,之前成本都是暫估有發(fā)票支撐,請問2000多萬未付我是不是繼續(xù)用暫估做成本?
您好老師,單位法人跑路了,欠職工工資怎么能要回來,求救老師
您好,老師政府的補貼資金已經(jīng)公示,但未實際到賬,是否可以確認收入?
老師請問下公司工人摔傷然后公司賠償68000元,公司的工傷保險賠償了個人54800元,工人在醫(yī)院的治療費用12000元工傷還沒報銷呢(公司墊付)報銷后這個12000元到公司賬戶怎么做賬,然后這個賠償68000元從公司公戶給員工個人轉過去怎么做賬
以前的公司,減資要在什么時候完成
老師,新辦企業(yè)房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)有哪些?
個體戶計提個體經(jīng)營所得稅款,繳納,,以及后續(xù)分錄怎么做
貨運代理公司開的是免稅的普票,港前費用應該是帶稅率的發(fā)票才對吧
個體戶貸款是不是相當于老板個人自己貸的款的?
我看我們憑證上是借現(xiàn)金和其他應付款 貸預收賬款 只是先收錢了給人家下了單據(jù)了
這個現(xiàn)金是收到的現(xiàn)金嘛,他應該是到你的公戶里面才對啊。
有收現(xiàn)金 還有的掃碼支付到第三方平臺 然后當天做賬是借現(xiàn)金和其他應付款-xx收費平臺 貸預收賬款 然后取到銀行回單 借銀行存款 財務費用手續(xù)費 貸其他應付款-xx收費平臺 我是不太理解這個其他應付款老師
你好,這個其他應收款就相當于上面的貨幣資金。
這是其他應付款 為什么借其他應付款啊
你好,別人欠了你的錢 相當于是其他應收款。
其他應收款借方和其他應付款借方是一樣的。