你好;? 這個是計入 主營業(yè)務(wù)成本- 物業(yè)費; 主營業(yè)務(wù)成本 -? 物品費 ;? 是你直接費用? ?
老師,物業(yè)公司收的電卡費計入什么科目,怎么做賬?。
我們是物流公司,收到的拖車費,應(yīng)該記什么科目?
平臺公司收的物業(yè)費、領(lǐng)用的物品怎么做賬?應(yīng)該記什么會計科目
企業(yè)銷售商品領(lǐng)用一批隨同銷售而不單獨計價的包裝物。不考慮其他因素,該企業(yè)領(lǐng)用包裝物應(yīng)記入的會計 科目是什么呀?
公司是做物業(yè)商用樓棟的,現(xiàn)在支付物業(yè)管理協(xié)會的會費,計入什么會計科目呢,二級科目是什么哦
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關(guān)出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
平臺方 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)成本?
?你好;? ? 你們是收取的是收入還是什么 ;? ? ?正常平臺公司也不會收取這方面收入的?? ?我好判斷科目? ; 你最好是描述下業(yè)務(wù); 避免我說錯誤了? ?
我們是平臺公司,但跟有一家門店共用一個門面,交物業(yè)費后,門店費用占70%,物業(yè)占30%,下面門店過來領(lǐng)平臺的物品也是要收錢的,這樣都怎么做分錄?
改正一下,平臺公司占30%
?你好;??門店費用占70%,物 業(yè)占30%? ; 這個是你要支付給? ?對方門店的錢嗎 ?? ?意思是你先要支付對方物業(yè)費 ;? 你是全額支付;? 然后門店在? ?把他需要承擔(dān)的部分 支付給你 ; 物品 是買來? 你做的什么科目 ; 是否 對方領(lǐng)用會賺取差價; 看是否需要報稅? ?
物業(yè)費是平臺先支付,然后再收門店的70%物業(yè),這里面平進平出不賺錢。只是幫忙支付。物品是平臺購買的,是帶LOGO 的物品,門店過來領(lǐng)取,讓門店過來領(lǐng)取后付錢,也是不賺錢
你好;? ? ? 1. 那你做 物業(yè)費; 借? 其他應(yīng)收款 ;? ? 管理費用-物業(yè)費 貸銀行存款 ; 收到 門店的部分;? 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ;? 你自己 承擔(dān)的 你做管理費用去 哈; 2.? ? ? ? 那 也是代收代付的;? ? 物品你入庫了嗎 ; 是否開票出去? ?
領(lǐng)的物品都是微信支付,不用開票
?你好; 那你就做;? ? 領(lǐng)用后; 對方? ?應(yīng)該承擔(dān)的金額 做;? 借? ? ? 銀行存款 貸? 其他應(yīng)收款 或者費用 ; 看你之前買來的時候? ?是不是計入費用去了? ?