1.分開(kāi)申報(bào)稅額=(10000-8000)*30%%2B(5000-3000)*40%-3000*5%=1250混合申報(bào)稅額=(15000-11000)*30%=1200混合申報(bào)更優(yōu)化 2.可以將普通住宅的銷(xiāo)售額降為8000*1.2=9600;少收入400,那么可以省稅(10000-8000)*30%-400=200
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
10000-8000是什么意思呀,一個(gè)不是銷(xiāo)售收入,一個(gè)不是扣除項(xiàng)目嗎?
那個(gè)是增值額呀,請(qǐng)先搞懂土增稅的計(jì)算公式哈
不是收入減去成本嗎,怎么是收入減去扣除額誒
收入-扣除額就是增值額了呀
為什么不是成本呢
請(qǐng)好好看看你教材上增值額的計(jì)算公式哈