你好,這個(gè)您需要核對(duì)利潤(rùn)分配明細(xì)賬
利潤(rùn)表有126萬(wàn),已分配給股東120萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為什么是負(fù)16.8萬(wàn)呢
老師好,利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是50萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是350萬(wàn),那么給股東分配利潤(rùn)的話 是分配哪個(gè)利潤(rùn)50萬(wàn) 還是350萬(wàn)的
老師好,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,利潤(rùn)表 上利潤(rùn)總額 200萬(wàn) 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn) 500萬(wàn),是不是 先利潤(rùn)表的200萬(wàn)按5%交完所得稅,分配股利的話,是不是就是通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)上進(jìn)行分配了 交20%
股東從未分紅時(shí),看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額,分紅之后呢,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?原來(lái)的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn),這個(gè)公式是不是就不成立了
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)有盈利100多萬(wàn),這個(gè)還達(dá)不到股東利潤(rùn)分配吧
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開(kāi)發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票啊?
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫(xiě)還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
怎么核對(duì)法,在那里核對(duì),麻煩詳細(xì)指導(dǎo)
查看財(cái)務(wù)賬務(wù),利潤(rùn)分配明細(xì)賬就可以
利潤(rùn)分配表里看不出呀,難道是我做賬錯(cuò)了 嗎
沒(méi)有利潤(rùn)分配明細(xì)表
在那里,我找不到
您好,咱們?cè)蹅冇袥](méi)有賬務(wù)處理?賬務(wù)處理的方式是軟件還是手工帳?
有賬務(wù)處理,軟件記賬,就是我做的賬
那就直接查明細(xì)賬就可以的,科目明細(xì)賬
我查沒(méi)見(jiàn)有明細(xì)
明細(xì)沒(méi)有問(wèn)題呀!就是負(fù)16.8萬(wàn),但利潤(rùn)表那里共是126萬(wàn)的凈利潤(rùn)
我是不理解這兩個(gè)之間的關(guān)系
利潤(rùn)表里的本年累計(jì)是本年的幸虧情況,本年利潤(rùn)要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
可以解釋一下這個(gè)嗎?不太明白
本年利潤(rùn)是本年度盈虧情況的體現(xiàn),未分配利潤(rùn)是公司自成立起到現(xiàn)在累計(jì)的盈虧情況。股東分配利潤(rùn)應(yīng)該是分配未分配利潤(rùn)金額。