同學(xué)您好,老師這會(huì)不再,可以半小時(shí)后聯(lián)系的。 一般往來款在資產(chǎn)負(fù)債表里可以體現(xiàn)
要補(bǔ)錄往年漏記的固定資產(chǎn),分錄借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那要體現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表,除了要添加資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)里的固定資產(chǎn),右邊要添加到哪里才能使資產(chǎn)負(fù)債表平衡?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬有數(shù)據(jù),如何在流量表里面體現(xiàn)呢,然后就是收到股東的往來款又如何填寫流量表呢
@思語老師。。那就往來款在資產(chǎn)負(fù)債表里不能體現(xiàn)?
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表上的往來款能體現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎
老師,企業(yè)的成本不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,只體現(xiàn)在利潤表里吧?
老師,請(qǐng)問一下。我公司上個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬代開了一些發(fā)票,每個(gè)人參加了兩三個(gè)項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目500元左右的勞務(wù)費(fèi)。但是都在上個(gè)月發(fā)生 。我是要按月申報(bào)勞務(wù)費(fèi) 還是按次申報(bào)?
老師 是小規(guī)模公司 4月份做的2024年匯算清繳 當(dāng)時(shí)候繳納了549.8的企業(yè)所得稅,2025年第一季度和第二季度都是虧損的 那549.8會(huì)體現(xiàn)在第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎
老師,這家公司在2024年收到上游負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有入賬,只是做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬
新辦企業(yè),在一照一碼戶信息確認(rèn)里的投資方名稱填什么,我填的法人名字,不對(duì)
老師下午好,老師我想咨詢你個(gè)問題,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是建筑工程業(yè),然后是這樣情況,他這個(gè)月沒有收入,上個(gè)月有一個(gè)保證金付出的保證保證金的錢,我給做成管理費(fèi)用里邊了,辦公費(fèi)里了四四萬塊錢,然后這個(gè)月之后這個(gè)保證金又退回來了,退回來了,這保證金我就做到其他業(yè)務(wù)收入里了,因?yàn)槟侵安怀滟M(fèi)用了嗎?完之后我又給他做到收入里了,然后現(xiàn)在有三萬塊錢的凈利潤,需要交稅嗎
合同關(guān)系的相對(duì)性有哪些
老師 物流公司行業(yè) 有一輛車當(dāng)時(shí)只是過戶到我公司名下(二手車發(fā)票價(jià)格顯示2000元,可現(xiàn)在又要過出去了(二手車價(jià)格1萬元),業(yè)務(wù)分錄分別怎么做。
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人普票進(jìn)項(xiàng)分嗎,稅務(wù)局不比對(duì)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的種類嗎?
東莞農(nóng)商銀行沒有開u盾,沒有開短信,只有存折的那種,半年打一次流水,超一季度,會(huì)不會(huì)凍結(jié)呀?
老師我想請(qǐng)教下,我酒店行業(yè)做收入的時(shí)候,那個(gè)我們開具給客人數(shù)電發(fā)票全部要一張張的打印出來附在憑證后面嗎,以前紙質(zhì)發(fā)票機(jī)打的都有打印出來,但是數(shù)電票我每月就打印一張開具發(fā)票匯總表,然后明細(xì)表,沒有把發(fā)票一張張打印出來,一張張打出來,有好多張喲
那老師能看我之前和思語老師的聊天記錄嗎
看不到私人聊天,您可將主要問題或截圖發(fā)一下就行的
這些之前的問題。。老師看一下
不一的話一般損益確認(rèn)有問題當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債都確認(rèn)了,那就是未分配利潤有可能不準(zhǔn)確,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對(duì)應(yīng)科目
是無法確認(rèn)投入了多少 錢。。知道未分配利潤及剩余資產(chǎn)。我的意思是能不能用未分配利潤(虧損)+資產(chǎn),來倒推老板投入了多少 錢。他們從公司賬戶轉(zhuǎn)出來 的錢可不可以當(dāng)提取盈余公積,
就是調(diào)未分配利潤,也可一起調(diào)法定盈余的
未分配利潤應(yīng)該不能調(diào)了。。那是實(shí)的。。以前有收入 費(fèi)用流水,那是真實(shí)的,老師有看到這個(gè)表嗎?從公司賬戶轉(zhuǎn)出的錢有50W,這些錢又用來做備用金報(bào)銷 了。,這50我應(yīng)該填到哪 里?
同學(xué)您好,掛往來,其他應(yīng)收款-備用金沒錯(cuò)的
掛應(yīng)收。。那我資產(chǎn)就會(huì)增多了。。那實(shí)收資本的話就會(huì)更多了?!,F(xiàn)在的情況 就是按目前這個(gè)表算,實(shí)收資本有260W,,但是實(shí)際可能沒有那么多的。。如果我在把銀行轉(zhuǎn)出的錢掛應(yīng)收。。那實(shí)收資本就會(huì)去到300了 。。老板說沒投這么多。我就想他們轉(zhuǎn)出去的錢。如果沒有轉(zhuǎn)回備用金賬戶,,那是不是就能做到盈余公積里。。就是等于他們從公司里提錢了。
是 的,您理解的完全正確
好的,就是如果老板沒有轉(zhuǎn)回備用金的我就是填資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積。
你好,可以的, 沒問題
好的,明白了,感謝
不客氣,有空給五星好評(píng):,