你好,只要你單位負(fù)擔(dān)的,借管理費用貸應(yīng)交稅費個稅,借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款可以做這個,但是抵扣不了所得稅的,不管你做哪個科目里面。
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費,個稅 借應(yīng)交稅費,個稅貸銀行存款 老師還可以記入別的科目嗎?可以稅前扣除@郭老師
老師,一般納稅人少扣增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
老師 所以在收到錢 做借銀行存款 貸應(yīng)交稅費 未交增值稅的同時 還要在做一筆 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交 這兩筆要同時進(jìn)行嗎 老師這筆不懂@郭老師 @郭老師 @郭老師還是退稅的問題 轉(zhuǎn)出未交是什么意思 @郭老師
郭老師,本月稅費,次月繳納,可以通過借:應(yīng)交稅費-已交稅費貸:銀行存款嗎?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費10000元,以銀行存款支付。請幫忙回答以下三個問題。一,編制發(fā)生各項支出的會計分錄。二,編制期末結(jié)算費用化支出的會計分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會計分錄。
匯算清繳A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表中的31行,第十項國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅,這一項具體怎么算?我是高新企業(yè)
個人帶開的發(fā)票、在那能查到一共開過多少的
公司的電子營業(yè)執(zhí)照再拿領(lǐng)
公司是一般納稅人,現(xiàn)在買了一輛車40萬,也交了保險,都開了專票進(jìn)來,5月開了發(fā)票43萬,這個可以把買車的專票抵扣嗎?
老師貨物運輸電子收款憑證,這個可以做成本嗎?匯算清繳時候可以扣除嗎?
應(yīng)付票據(jù)核算里面包括信用證嗎
老師,企業(yè)有個代理,代理賣貨給B公司,B公司打款給我公司,我公司開發(fā)票,平賬了,那代理掙什么錢呢?
好的,老師公司掛靠社保的人要給他申報個稅嗎
好,最好是申報,現(xiàn)在掛靠是違法的。
可以直接按照社保個人部分金額申報嗎
可以的,可以這么做的。
之前掛靠沒有給他申報個稅,要給他補(bǔ)嗎?還是直接這個月開始申報,入職日期那里寫什么時候比較合適澤
你好,從社保繳納的當(dāng)月補(bǔ)最好。
怎么補(bǔ)呀?個稅申報可以補(bǔ)申報嗎
你好,帶著紙質(zhì)的申報表去稅務(wù)局修改。
那如果不補(bǔ)可以嗎?
可以的,可以不用補(bǔ)的。