同學你好 沖減原分錄

老師你好,我們員工已經(jīng)離職了,結(jié)果社保補差扣了我們的錢,這該怎么做賬
老師,您好,員工離職,公司給他多交了一個月社保,公司全額承擔,這個如何做賬,還需要給員工申報個人所得稅么。謝謝
老師您好,去年多收了員工個人醫(yī)保,員工已經(jīng)離職了,如果要退他們錢的話需要怎么做賬
老師,我賬上掛了好多離職人員的其他應(yīng)收款,我可以做成離職福利嗎,如果可以,需要怎么做賬呢
老師,做工資表時不小心把其中一個員工個人醫(yī)社保部分多扣了2元,這個員工已經(jīng)離職了,賬上要怎么處理?
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
這一個分錄有這么多科目,是全部沖減還是只要單獨再做個沖減個人醫(yī)保一個科目就可以
同學你好 沖減個人醫(yī)保一個科目就可以
哦哦,好的
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
老師,那退他們錢時候是不是只要做個借其他應(yīng)收款個人醫(yī)保 貸:銀行存款就可以了
對的 這樣就可以了哦