你好 這個你作為管理費(fèi)用/其他業(yè)務(wù)成本比較合適的

老師,請問可以銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付)往來科目。公司其他費(fèi)用借款員工等都用(其他應(yīng)付其他應(yīng)收)科目。業(yè)務(wù)和其他分開可以嗎?還是銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付),其他費(fèi)用借款員工等掛(其他應(yīng)收其他應(yīng)付)。預(yù)收預(yù)付科目所有業(yè)務(wù)都要掛?
老師 請問支付其他公司的加工費(fèi)借方做什么科目 不用收回來
老師,付備用金是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 收回備用金是用報銷費(fèi)用兌的,貸方是其他應(yīng)付款 那借方是什么科目呢?
8000元)共計12490元,老板支付過路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應(yīng)付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務(wù)收入14000借:工程施工-運(yùn)費(fèi)12490貸:其他應(yīng)付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費(fèi):借:管理費(fèi)用-過路費(fèi)550-加油費(fèi)800貸:其他應(yīng)付款-老板1350,沒掛過應(yīng)收應(yīng)付,,如果要掛對方科目做什么?備注:往新工地運(yùn)貨能做工程施工這個科目嗎?
您好,老師,請問支付給個體戶公司的車維修加工費(fèi)錄什么科目呢,沒有發(fā)票回來的
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
要分?jǐn)倖?還是一次計入當(dāng)期
你一次性進(jìn)入會比較好的