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請問老師,預(yù)付賬款期初數(shù)據(jù)后期發(fā)展期初錄錯(cuò)了,現(xiàn)在填寫正確的數(shù)據(jù)怎么寫分錄呢

2022-09-07 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-07 11:00

您好!你另外對(duì)應(yīng)的科目是哪個(gè)?

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快賬用戶6574 追問 2022-09-07 11:02

之前預(yù)付的數(shù)據(jù)是9萬,后期發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)不是9萬,是13萬,而且當(dāng)時(shí)錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是2020年,過來兩年了,中間年份的數(shù)據(jù)都是對(duì)的

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齊紅老師 解答 2022-09-07 11:04

您好!這個(gè)你只能轉(zhuǎn)入利潤分配,未分配利潤科目了

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快賬用戶6574 追問 2022-09-07 11:08

借:預(yù)付賬款22萬(正確的期末余額) 貸:預(yù)付賬款9萬 貸:利潤分配-未分配利潤13

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快賬用戶6574 追問 2022-09-07 11:08

老師分錄是這樣寫的嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-07 11:14

你好!可以的。就是這樣

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快賬用戶6574 追問 2022-09-07 15:07

老師,請問一下,為什么把他放在李,利潤分配呢?。。這也不是實(shí)實(shí)在在產(chǎn)生的利潤

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齊紅老師 解答 2022-09-07 15:15

您好!是因?yàn)樽罱K都是屬于股東的權(quán)益。不管它是收入還是虧損。

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您好!你另外對(duì)應(yīng)的科目是哪個(gè)?
2022-09-07
反初始化補(bǔ)錄5萬哈
2022-10-27
你好,需要重新建賬,錄入正確的期初數(shù),之后錄入相應(yīng)分錄才是的。
2020-12-19
你好,同學(xué)。 你這公式是沒問題的喲。
2021-04-09
您好,您是有預(yù)售卡業(yè)務(wù)嗎?肯定是收了錢了。?
2023-03-02
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