您好!你另外對(duì)應(yīng)的科目是哪個(gè)?
老師,請問公司建賬套的時(shí)候把所有期初數(shù)據(jù)都寫成0,那后期我這些數(shù)據(jù)怎么錄進(jìn)去?
請問:一個(gè)月的賬做完后試算平衡,但是我錄入了期初數(shù)據(jù)后就不平了,提示也是期初不平。期初數(shù)據(jù):銀行存款:50萬,庫存現(xiàn)金:5萬,應(yīng)收賬款10萬,其他應(yīng)付款:10萬。請老師指教。
老師 您好 我現(xiàn)在剛接收的賬套 現(xiàn)在錄入的2022.4月期初余額 都錄完了 試算平衡后 怎么根據(jù)試算平衡金額 核對(duì)我錄入的期初都是正確的呢 謝謝 2022.1-3月在交接前都有數(shù)據(jù)的
老師,我們現(xiàn)在是中途建賬,資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)據(jù)怎么填寫呢?
請問老師,預(yù)付賬款期初數(shù)據(jù)后期發(fā)展期初錄錯(cuò)了,現(xiàn)在填寫正確的數(shù)據(jù)怎么寫分錄呢
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?
之前預(yù)付的數(shù)據(jù)是9萬,后期發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)不是9萬,是13萬,而且當(dāng)時(shí)錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候是2020年,過來兩年了,中間年份的數(shù)據(jù)都是對(duì)的
您好!這個(gè)你只能轉(zhuǎn)入利潤分配,未分配利潤科目了
借:預(yù)付賬款22萬(正確的期末余額) 貸:預(yù)付賬款9萬 貸:利潤分配-未分配利潤13
老師分錄是這樣寫的嗎
你好!可以的。就是這樣
老師,請問一下,為什么把他放在李,利潤分配呢?。。這也不是實(shí)實(shí)在在產(chǎn)生的利潤
您好!是因?yàn)樽罱K都是屬于股東的權(quán)益。不管它是收入還是虧損。