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對(duì)方提供材料給我們,開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,a商品10快錢,我們進(jìn)行加工成b商品,開具銷售發(fā)票時(shí)b商品20快錢。那么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票a商品能否作為公司的成本

2022-09-07 07:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-07 07:44

你好,學(xué)員,這個(gè)不是你們的商品的,不能記入成本

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 07:46

那做賬怎么做呢

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 07:46

還開了增值稅專用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-09-07 07:59

對(duì)方給你們開具,你們要支付的?

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:01

我看之前的帳上面沒有,一直是應(yīng)付賬款沒有付過錢

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:05

沒有付錢,更不能成本了

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:05

前面的會(huì)計(jì)直接都做進(jìn)去了成本

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:06

我這邊怎么做呢

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:08

這種委托加工,對(duì)方提供材料,我們收手續(xù)費(fèi),開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開的銷售發(fā)票,整體的一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是,這中間需要注意哪些點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:08

這種委托加工的話,賬務(wù)特殊

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:08

受托方收到的手續(xù)費(fèi)是收入

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:09

受托方的人工是成本的

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:09

老師,這個(gè)在會(huì)計(jì)書上可以找到相關(guān)分錄嘛

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:10

有的,會(huì)計(jì)收入那里,有委托加工的處理的

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:11

總得分錄怎么寫

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:12

我現(xiàn)在帳上面,材料對(duì)方提供應(yīng)付賬款掛了10多,應(yīng)收賬款掛了20萬,那么這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付能否對(duì)沖

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:37

這個(gè)應(yīng)收和應(yīng)付能對(duì)沖

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:37

對(duì)沖的依據(jù)是什么呢

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:38

同一個(gè)客戶,同一個(gè)業(yè)務(wù)性質(zhì),可以對(duì)沖的

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:41

應(yīng)付賬款a,對(duì)沖應(yīng)付賬款b是同一個(gè)業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:41

客戶必須相同,同一個(gè)業(yè)務(wù)才行

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 08:57

應(yīng)付賬款a,對(duì)沖應(yīng)收賬款b是同一個(gè)業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-09-07 08:59

不行的,因?yàn)锳B不是同一個(gè)公司名字的

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快賬用戶9652 追問 2022-09-07 09:07

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-07 09:08

不客氣,祝你工作順利

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你好,學(xué)員,這個(gè)不是你們的商品的,不能記入成本
2022-09-07
你好;? ? ? ? ?主材是你出的話;? 對(duì)方只能開加工費(fèi)給你; 除非是主材是對(duì)方? 買 ; 對(duì)方給你加工;才會(huì)給你開B產(chǎn)品發(fā)票的? ?
2022-06-20
同學(xué)你好 這個(gè)你們協(xié)商哦 可以的 資金也按發(fā)票流程來走
2023-05-25
您作為公司的會(huì)計(jì),需要按照以下步驟處理從廠家進(jìn)貨A、B兩種商品并送給客戶B的情況: 1.發(fā)票開給D醫(yī)院時(shí),應(yīng)該根據(jù)實(shí)際銷售的商品A的數(shù)量和價(jià)格開具增值稅專用發(fā)票。在發(fā)票上列明商品A的數(shù)量、單價(jià)和金額,并在備注欄中注明“送商品B”。這樣可以清晰地反映銷售商品A并贈(zèng)送商品B的情況。 問題2: 您需要按照以下步驟處理這批已經(jīng)到期的庫(kù)存商品: 1.首先,將這批庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入“資產(chǎn)減值損失”科目。具體的會(huì)計(jì)分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:庫(kù)存商品。 2.然后,將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。具體的會(huì)計(jì)分錄為:借:資產(chǎn)減值損失,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 3.最后,將這批庫(kù)存商品進(jìn)行銷售處理。具體的會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款等,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:資產(chǎn)減值損失
2023-10-20
哈哈,這個(gè)不必?fù)?dān)心。你按正常的流程走。 1.發(fā)出加工借:委托加工物資貸:原材料 2.支付加工費(fèi)用借:委托加工物資貸:銀行存款 3.收回成品借:庫(kù)存商品貸:委托加工物資
2022-05-19
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