你好,同學(xué) 對(duì)的,銷(xiāo)項(xiàng)免,退進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣時(shí)賬務(wù)怎么處理,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
企業(yè)購(gòu)入一批原材料并驗(yàn)收入庫(kù),材料款5000,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫(xiě)申報(bào)表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)? 這個(gè)調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒(méi)有寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法。未來(lái)適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來(lái)說(shuō),有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒(méi)有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過(guò)都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒(méi)有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
那么如何確定哪些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以申請(qǐng)退貨退稅呢?
出口的產(chǎn)品取得的進(jìn)項(xiàng)部分。
那要是生產(chǎn)型的企業(yè),購(gòu)入那么的原材料生產(chǎn)是如何確定哪些是可以申請(qǐng)?
比如,你甲材料購(gòu)進(jìn)100 銷(xiāo)售,出口 退的就是甲購(gòu)進(jìn)部分進(jìn)項(xiàng)
要是生產(chǎn)很多產(chǎn)品,只有其中一個(gè)商品出口,采購(gòu)時(shí)是統(tǒng)一采購(gòu),那么申請(qǐng)退稅是如何處理?
那你就分別算你這個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的稅是多少。
那要是我買(mǎi)了1000萬(wàn)的材料生產(chǎn)1000件產(chǎn)品,但是先出口500件產(chǎn)品,剩下的兩個(gè)月再出口,那么我現(xiàn)在申請(qǐng)退稅時(shí)可以全部的1000萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅?還是需要對(duì)應(yīng)申請(qǐng)500件原材料退稅發(fā)票份額?
分別退,怎么可能一次性退完啊?
出口多少就相應(yīng)退多少?
對(duì)的就是這個(gè)意思的。
那么在電子口岸系統(tǒng)上報(bào)關(guān)時(shí),需要先操作什么?有什么資料后才報(bào)關(guān)?
需要的,出口系統(tǒng),申報(bào)系統(tǒng)
就是報(bào)關(guān)前,需要在出口系統(tǒng)上申報(bào)?出口系統(tǒng)是什么?
和電子口岸系統(tǒng)有什么區(qū)別嗎?
對(duì)的,就是電子口岸系統(tǒng)