你好,計算當期銷項稅額=100*339/1.13*13%%2B500*150*13%%2B300*339/1.13*13%%2B服裝C的同類不含稅售價*13%%2B70*100*13%
甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),20202年3月發(fā)生如下業(yè)務1,銷售服裝A共100件,含稅單價22元;2加工服裝B,收取加工收入合計6300元,另外獎勵費480元3.銷售服裝C共50件,不含稅單價300元,給予對方八折,且在一張發(fā)票中注明折扣情況4.銷售服裝D共200件,含稅單價113元,付款條件為(5/10,2/20,n/30)對方在第八天付款請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)
甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2020年3月發(fā)生如下業(yè)務:如果企業(yè)說“我們企業(yè)除了生產(chǎn)食品出售以外,1.銷售服裝A共100件,含稅單價226元;2.加工服裝B,收取加工收入合計6300元,另收獎勵費480元3.銷售服裝C共50件,不含稅單價300元,給予對方8折,且在一張發(fā)票中注明了折扣情況4.銷售服裝D共200件,含稅單價113元,付款條件為(5/10,2/20,n/30)第8天付款請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務:1.銷售服裝A共100件,含稅單價339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價150元,給予對方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈送給乙企業(yè),共計300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈送給消費者,無市場價,成本共計1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價100元。請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)。
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務:1.銷售服裝A共100件,含稅單價339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價150元,給予對方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈送給乙企業(yè),共計300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈送給消費者,無市場價,成本共計1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價100元。請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)。
作業(yè)-2甲企業(yè)為服裝生產(chǎn)企業(yè),2022年3月發(fā)生如下業(yè)務:1.銷售服裝A共100件,含稅單價339元;2.銷售服裝B共500件,不含稅單價150元,給予對方8折,但未在發(fā)票中注明;3.將自產(chǎn)服裝A贈送給乙企業(yè),共計300件,成本240元/件;4.自產(chǎn)服裝C無償贈送給消費者,無市場價,成本共計1000元;5.將外購服裝D發(fā)放職工福利,共70件,不含稅單價100元。請根據(jù)以上業(yè)務計算當期銷項稅額合計數(shù)。
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎