你好 你看年累計(jì) 年累計(jì)利潤總額-彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前預(yù)繳 得出來的是正數(shù)才需要繳 季度末的那個月才計(jì)提 年末12月份計(jì)提

您好老師,有個所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計(jì)利潤是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
老師,上一年度盈利的時候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時在季報申報報表的時候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
老師我們是非盈利組織會計(jì)報表,12月的時候我看本年數(shù)凈資產(chǎn)變動額是正數(shù),我們是不是要交稅??這個應(yīng)該是1月季報的時候交把??我今天報年報又顯示補(bǔ)稅?怎么回事了
老師,這個月財(cái)務(wù)報表顯示利潤總額是正數(shù),表明是盈利了,那什么時候該繳所得稅費(fèi)用呢?怎么計(jì)算?分錄怎么做?盈利了,什么時候該提取法定盈余公積
老師,我用了以前年度損益調(diào)整貸方,金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候自動結(jié)賬至利潤分配——提取法定盈余公積,這是對的嗎?我的利潤是負(fù)數(shù),如果更正我應(yīng)該怎么做?
老師,我們公司老板為了收款,答應(yīng)對方多開點(diǎn)發(fā)票(普票),這樣收款金額和發(fā)票金額就不一致,怎么辦呢?有什么辦法處理?
老師好,環(huán)境檢測合同,就是那種檢測水、土壤、噪聲之類的檢測合同,需要申報印花稅嗎?
固定資產(chǎn)加速折舊符合什么條件才可以加速折舊。比如購買一輛車5萬
老師,我們公司老板的弟弟今年25年4月入職我們公司,這個月我們?nèi)边M(jìn)項(xiàng)老板讓他弟弟吧他23年年底到現(xiàn)在坐飛機(jī)的發(fā)票開進(jìn)來了是專票,有30幾張,但是發(fā)票備注了幾幾年幾月幾日的發(fā)票了,這發(fā)票用是不是分險很大啊
請問下學(xué)歷證明在那下
老師,兩個營業(yè)范圍差不多的關(guān)聯(lián)公司,法人出資對方公司30%,往來款開票往來有風(fēng)險嗎?怎么操作合規(guī)?
老師您好!我這里有一個工程保價單,有老師能幫我評估一下,我有點(diǎn)不懂
老師,我們一個老撾的公司,里面有個員工,給他辦理的工作簽和駕駛證,要做進(jìn)什么費(fèi)用
老師,我們外貿(mào)公司出口的貨物,報關(guān)單是41167 ,而客戶實(shí)際匯了36100 ,貨物有點(diǎn)質(zhì)量問題扣了部分,這個會影響我國內(nèi)退稅嗎
請問下水泥制品行業(yè)毛利率大概多少,增值稅及企業(yè)所得一般控制多少較為合理?

