你好同學(xué),研發(fā)團(tuán)隊的一個差旅費(fèi),如果是為了研發(fā)支出而發(fā)生的,可以計入研發(fā)費(fèi)用里面的,第一年的話也可以扣除的。
老師。我想問哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業(yè)才能享受加計扣除?如果有研發(fā)費(fèi)用,是不是要做研發(fā)費(fèi)用臺賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用臺賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費(fèi)用臺賬?
老師請問一下,什么樣的企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用 需要企業(yè)有什么資質(zhì)加計扣除我們是中關(guān)村高新企業(yè) 這種能不能研發(fā)費(fèi)用加計扣除啊不是國高新
老師您好,請問企業(yè)所得稅年報,研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠表中第33行,差旅費(fèi)會議費(fèi)算入加計扣除費(fèi)用里面的嗎?我計算了一下允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計是不包括其他相關(guān)費(fèi)用的呢
老師,我們是一家新企業(yè),開業(yè)第一年,研發(fā)費(fèi)用能加計扣除嗎?我現(xiàn)在研發(fā)團(tuán)隊的一個差旅,能放費(fèi)用類科目研發(fā)費(fèi)用項(xiàng)下嗎
我是中小型科研企業(yè),享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策。如果我在2022年匯算清繳不選擇研發(fā)費(fèi)用加計扣除,會對我有什么影響嗎?每個月歸集的研發(fā)費(fèi)用還能在稅前扣除嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊資本,減資需要做那些
個體戶經(jīng)營所得稅申報表是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表申報?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)以及人防易地建設(shè)稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費(fèi),住宿,吃飯,我們單位可以報銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。