你好 這個(gè)要作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,這個(gè)抬頭寫你們的就可以的
用于個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或勞務(wù),可不可以通俗的理解為招待費(fèi)用,不管是招待客戶的還是普通客人的,不管是招待的餐費(fèi)還是住宿費(fèi)還是送禮的費(fèi)用,這些都不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這樣理解嗎?
客戶的包機(jī)費(fèi)用是入交通費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)??寫有客戶名稱的機(jī)票運(yùn)輸可以計(jì)算抵扣嗎??
1、取得客運(yùn)服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票,名稱是個(gè)人名字和其身份證號(hào)碼,不是公司名稱,可以計(jì)算抵扣增值稅嗎? 2、取得機(jī)票的增值稅電子普通發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計(jì)算抵扣增值稅? 3、取得客運(yùn)機(jī)打發(fā)票,沒有旅客信息,是不是不可以計(jì)算抵扣增值稅?
公司送客戶的酒產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)怎么入帳?是入銷售費(fèi)用∽運(yùn)輸費(fèi)還是銷售費(fèi)用∽招待費(fèi)?我入了招待費(fèi) 那這個(gè)運(yùn)費(fèi)(備注欄有起止地,貨物名稱等)要交印花稅嗎?是按不含稅交嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營業(yè),這種情況的電視機(jī)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,計(jì)入招待費(fèi)不是不允許抵扣嗎?我折舊直接計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi)可以嗎?還有電視機(jī)按幾年折舊呀?
老師您好,我公司去年企業(yè)所得稅匯算清繳是虧損100萬元,一季度虧損10萬元。預(yù)估2季度能夠盈利50萬元,那么在二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候是可以彌補(bǔ)去年虧損的吧???謝謝老師
一張進(jìn)項(xiàng)怎么勾選一部分
老師,如果公司采購人采購?fù)隉崴?,把錢給了?;貋砟弥闭邑?cái)務(wù)報(bào)銷,財(cái)務(wù)把錢從公戶轉(zhuǎn)給了采購人,這樣違規(guī)嗎?
老師,員工社保買錯(cuò)申請(qǐng)退回后分錄怎么做??? 買社保時(shí)分錄有計(jì)提分錄等,以下是我做的分錄 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 :其他應(yīng)收-個(gè)人社保 貸:銀行存款 請(qǐng)問:現(xiàn)在收到社保退費(fèi),分錄應(yīng)該怎么處理呢?
老師,補(bǔ)申報(bào)或者更正申報(bào)去年的個(gè)稅時(shí),只有去年系統(tǒng)有的人名才行更改,現(xiàn)在不能再添加其他人名到去年的時(shí)間點(diǎn)。
社保退了一筆重復(fù)繳費(fèi)個(gè)人部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)給我們單位(收到社保局退費(fèi)"其他應(yīng)付款三級(jí)科目往來單位"就選社保局),然后我們就把這筆錢退回給個(gè)人,其他應(yīng)付款三級(jí)科目往來單位還是填社保局是嗎?還是填個(gè)人哦?填個(gè)人的話會(huì)不會(huì)對(duì)沖不了的意思,科目是一樣的
請(qǐng)問老師,甲單位購買酒收到專票,酒送給客戶,專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
請(qǐng)問單位員工個(gè)人抬頭的發(fā)票,比如筆記本電腦之類的,可以正常報(bào)銷嗎
個(gè)稅申報(bào),之前按照本月報(bào)上個(gè)月的數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在想改成申報(bào)前兩個(gè)月的話。個(gè)稅APP上面還可以改嗎?
老師你好,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),是利潤嗎
飛機(jī)票都是客戶個(gè)人名稱,是否可以計(jì)算抵扣呢?
嚴(yán)格來說,就不能抵扣了,但是你少量的,問題不大的