同學(xué),你好 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤到未分配利潤,然后從未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到年初未分配利潤嗎
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 還是利潤分配-未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
老師,期末可以不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤嗎?
老師好,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到末分配利潤是嗎,借本年利潤,貸未分配利潤是這樣的嗎
第二十八期學(xué)員,這個登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個點的發(fā)票嗎,還是只能開13個點了
公司車折舊怎么計提?是幾年計提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對公賬戶把這個錢打給了姓“陶”這個怎么處理,9萬多不到10萬
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
未利潤分配,本年利潤,利潤分配——未分配利潤,利潤分配,利潤總額,有著怎樣的關(guān)系呢?
同學(xué)你好 未分配利潤=本年利潤%2B利潤分配 利潤總額,主要由銷售利潤和營業(yè)外凈收支 兩部分構(gòu)成。
財務(wù)報表里的他們的勾稽關(guān)系呢?
未分配利潤=本年利潤+利潤分配
利潤分配——未分配利潤,有的是項目,有的是科目,沒理清楚?
同學(xué),你好 這個是二級科目
那這個二級科目和上個公式是不是沖突了,難道是上年的未分配利潤?
同學(xué),你好 不沖突的,以一級科目為準(zhǔn)
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里了,為什么還要加利潤分配?能不能說詳細(xì)點
同學(xué),你好 因為這個利潤還沒有分配,所以二級科目要用未分配利潤
那這個公式里的本年利潤是今年的利潤分配—未分配利潤,公式里的利潤分配就是以前年度的利潤分配—未分配利潤?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的