你好,沒有形成無形資產(chǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,
老師好,用于研發(fā)的人工,材料,費(fèi)用,這這會(huì)計(jì)科目都在資產(chǎn)里,為什么呢? 謝謝
老師好,用于研發(fā)的人工,材料,費(fèi)用,這些會(huì)計(jì)科目都在資產(chǎn)里,最后也沒結(jié)轉(zhuǎn),從2020年開始到現(xiàn)在的,怎么調(diào)呢 謝謝
老師好,用于研發(fā)的人工,材料,費(fèi)用,這些會(huì)計(jì)科目都在資產(chǎn)里,最后也沒結(jié)轉(zhuǎn),從2020年開始到現(xiàn)在的,怎么調(diào)呢 謝謝
老師好,一個(gè)高新技術(shù)企業(yè),都是研發(fā)部門,從2020年開始到現(xiàn)在,計(jì)提的工資會(huì)計(jì)科目有: 管理費(fèi)用-研發(fā)工資, 管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 研發(fā)費(fèi)-人工費(fèi)用-工資及福利費(fèi) 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用, 老板要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),調(diào)賬的應(yīng)該怎么調(diào)呢?調(diào)的時(shí)候看哪個(gè)數(shù)呢? 謝謝
老師好,一個(gè)高新技術(shù)企業(yè),都是研發(fā)部門,從2020年開始到現(xiàn)在,計(jì)提的工資會(huì)計(jì)科目有: 管理費(fèi)用-研發(fā)工資, 管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 研發(fā)費(fèi)-人工費(fèi)用-工資及福利費(fèi) 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用, 老板要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),調(diào)賬的應(yīng)該怎么調(diào)呢?調(diào)的時(shí)候看哪個(gè)數(shù)呢?答過的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問題了,想聽聽其他老師的建議, 謝謝
老師,明天能開票吧,不會(huì)電局升級(jí)吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會(huì)計(jì)說要我們進(jìn)購(gòu)玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個(gè)人手里進(jìn)夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
老師 稅務(wù)局發(fā)布的15號(hào)和16號(hào)附件有不
老師,請(qǐng)問工商年報(bào)里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒有填到去年的年報(bào)里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒有過賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
你好老板!一般納稅人有定額稅沒有!
老師好,沒有結(jié)轉(zhuǎn),是從2020年4月份開始到現(xiàn)在,這個(gè)企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體的應(yīng)該怎么調(diào)呢?
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接調(diào)減未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅, 貸研發(fā)支出--材料,人工,費(fèi)用
老師好,會(huì)計(jì)科目還不是研發(fā)支出,一級(jí)科目直接是研發(fā)費(fèi)用
你好,可以,什么科目就沖掉,研發(fā)費(fèi)用
那會(huì)計(jì)科目是怎樣的老師
分錄為, 借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅, 貸研發(fā)費(fèi)用
老師好,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),應(yīng)交所得稅應(yīng)該是多少呢?還有賬呢
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到,借利潤(rùn)分配,貸本年利潤(rùn),
應(yīng)交所得稅,根據(jù)什么計(jì)提數(shù)呢老師
應(yīng)交所得稅按研發(fā)費(fèi)用*25%
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用呢,之前的企業(yè)所得稅有好多虧損呢
你好,有沒有形成無形資產(chǎn)
老師好,沒形成無形資產(chǎn)
你好,最后會(huì)不會(huì)形成無形資產(chǎn),借無形資產(chǎn),貸研發(fā)費(fèi)用
老師好,它不會(huì)有無形資產(chǎn)的
你好,那就按上面的調(diào)整,和虧損不虧損沒有關(guān)聯(lián) 借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅, 貸研發(fā)費(fèi)用
老師好,這樣操作的話用不用繳稅呢?是把從2020年4月份開始的現(xiàn)在月份的所有加總起來,繳稅嗎?企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
你好,是的,虧損了就不用繳稅了,企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目