你,這個廢呂在你們賬面上還有這個存在。如果在賬面上不存在的話,你直接讓那個人把錢拿給你的法人,直接讓法人私下里了就行了,不用體現(xiàn)在賬戶上了。
公司將自用的汽車賣給了私人,我們需要開票給別人嗎?賬務上該怎么處理呢?
#提問#老師,我們賣了一輛車給私人,那個人說他不要發(fā)票,所以我按照未開票收入申報了增值稅,但那個私人不想從他私戶打我們公戶,所以他把款項打給我們司機,司機在打回公司,這么操作有什么風險么?怎么解釋才能合理呢
老師我們單位賣了2臺設備,賣了私人老板,這個我們要開發(fā)票給對方嗎?這個是開普票還是專票,然后怎么做分錄
那個老師我們賣廢鋁賣給私人,不開發(fā)票,私人拿現(xiàn)金給我們,我們這個怎么做賬,需要交怎么什么稅呢
老師,請問我們公司賣車子,怎么交稅,是賣給個人,需要開票么
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
我們做賬是沒有體現(xiàn)廢鋁的,這個是整個材料裁剪后的剩余材料堆積在一起賣的
你好,那就不要體現(xiàn)收入了,因為本身你就賬面上沒有這部分的庫存,咱也沒辦法結轉相應的成本,直接讓老板自己收了錢就行。
那現(xiàn)在問下,我賬面原材料有點多,這個怎么處理呢,像是我們材料買回來有大部分就是加工后當廢鋁賣的導致原材料賬面會多
您好,也就是說您賬面上還是有這部分原材料的呀,那你就直接確定收入就行了,借庫存現(xiàn)金貸其他業(yè)務收入,貸應交稅費,然后把那個原材料結轉到成本里就行。
那我想問下這個發(fā)票是我們開給個人嗎,還是怎么開,關鍵這個個人也沒有營業(yè)執(zhí)照的,能開嗎
您好,您不用給他開發(fā)票的,如果他不需要的話,你連發(fā)票都不用開,直接確定無票收入就行,就是你直接做這個收入的憑證就可以。如果他需要的話,你可以給他開一張普通發(fā)票,抬頭寫上個人就行,或者寫上他的名字。
那后面需要付什么憑證嗎,就是我們自己寫個現(xiàn)金收據(jù),還是什么
你好,你自己寫個現(xiàn)金收據(jù)就行啊,這個就可以了。
但是我不知道交款單位名稱呀,這個怎么寫呢
你好,就寫他個人的名字就行,是個人的,我們就寫個人的名字,是那個企業(yè)的,這些企業(yè)的名字。
然后我們就是申報13個點的稅,那這個寫在報表哪個上面
你好,你就把它看成你企業(yè)里的一張普通發(fā)票就行,雖然沒有普通發(fā)票,正常報稅就行,把它看成一張普通發(fā)票。
就是我直接把稅額加在銷項稅額里面申報就好了是嗎
你好,對不含稅的收入,稅額都加在普通發(fā)票里面一塊兒申報就行。