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您好老師,我們是一個房屋服務(wù)代辦公司,上個月我們一個房地產(chǎn)公司簽代辦銷售合同,對方公司也代辦費達到我們公司賬號了,這個怎么分錄,然后代辦期間的費用怎么分,后面的業(yè)務(wù)怎么結(jié)束

2022-09-02 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-02 19:00

預(yù)付款還沒有提供服務(wù)嗎?如果是的話,借銀行存款貸預(yù)收賬款。

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快賬用戶9186 追問 2022-09-02 19:04

您好老師,我上個月就這樣分錄了,現(xiàn)在服務(wù)完了,中間的費用和業(yè)務(wù)成本怎么處理不知道

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齊紅老師 解答 2022-09-02 19:10

借勞務(wù)成本貸銀行,應(yīng)付職工薪酬工資等 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

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快賬用戶9186 追問 2022-09-02 20:13

您好老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 也做賬了,我們公司收錢現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入科目來了,費用怎么分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-02 20:13

你好,主營業(yè)務(wù)收入科目來了是什么意思?

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快賬用戶9186 追問 2022-09-02 20:15

前面的預(yù)收賬款收的錢現(xiàn)在到主營業(yè)務(wù)收入科目

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齊紅老師 解答 2022-09-02 20:15

借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

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快賬用戶9186 追問 2022-09-02 20:34

老師我有可能遇到了一些麻煩了,當時錢公司賬號到賬了以后公司的老板這筆錢轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金,然后支出費用,我上個月做賬的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 還有員工工資也 借:應(yīng)付職工薪酬職工工資 貸:庫存現(xiàn)金 就這樣做賬了拿上個月的修改憑證嗎還是有其他辦法

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齊紅老師 解答 2022-09-02 20:41

借主營業(yè)務(wù)成本借管理費用負數(shù) 直接在這個月調(diào)整

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快賬用戶9186 追問 2022-09-02 21:37

謝謝老師辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-09-02 21:38

不用客氣 工作愉快

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預(yù)付款還沒有提供服務(wù)嗎?如果是的話,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2022-09-02
你好;? ?代辦費是你的收入 ;? 那你? ? 這個? 支付的代辦費用 計入成本去處理的;? ? ?
2022-09-02
同學你好 你們代收代付的為啥給你們開發(fā)票?
2022-04-14
那如果說你是代收代付的話,你就不應(yīng)該收發(fā)票,也不應(yīng)該開發(fā)票,但如果說你開了發(fā)票的話,你就要做你公司的收入,收到發(fā)票就要作為對應(yīng)的成本處理哦。
2022-04-16
同學你好 你們代收代付的部分不收發(fā)票
2022-04-14
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