預(yù)付款還沒有提供服務(wù)嗎?如果是的話,借銀行存款貸預(yù)收賬款。
老師,您好,想問一下就是這個月我需要分攤一下我關(guān)聯(lián)公司的水電費、辦公費和物業(yè)管理費,因為我們是占用他們公司資源辦公的,但是對方說給我開票不怎么好開,最后給我開了一張*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費的發(fā)票,這是一個6個點的專票,我該怎么做賬或者處理
您好老師,我們是房地產(chǎn)公司我們開發(fā)的一個項目現(xiàn)在驗收通過準備交房,我們老板簽另外一個公司簽了合同,合同價格25萬,合同內(nèi)容交房屋鑰匙和出不動產(chǎn)證的業(yè)務(wù)代辦辦理,代收代繳的出不動產(chǎn)辦證費,房屋圖紙費,對方公司自己收自己繳,這個業(yè)務(wù)印不印象我們公司,比如我們自己代收代繳的款自己公司的賬號代收代繳的話印不印象公司稅務(wù),對方公司給我們開增值稅發(fā)票我掛到那個科目
老師我們公司是代理服務(wù)公司給個體定期定額個體戶辦理服務(wù),定期定額不做賬他們打進來每月的服務(wù)費不要票,我們辦理工商注冊代開發(fā)票這些事,我們老板也不想交稅怎么辦,我們這種可以申請簡易計稅嗎?我們是一般納稅人
您好老師,我們是一個房屋服務(wù)代辦公司,上個月我們一個房地產(chǎn)公司簽代辦銷售合同,對方公司也代辦費達到我們公司賬號了,這個怎么分錄,然后代辦期間的費用怎么分,后面的業(yè)務(wù)怎么結(jié)束
您好老師,我們是一個房屋服務(wù)代辦公司,上個月我們一個房地產(chǎn)公司簽代辦銷售合同,對方公司也代辦費達到我們公司賬號了,這個怎么分錄,然后代辦期間的費用怎么分,后面的業(yè)務(wù)怎么結(jié)束
小規(guī)模納稅人,我們視頻號上賣吉他,平臺會扣技術(shù)服務(wù)費,會給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險,但是保險可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險那邊具體金額我不還不清楚 這個要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報表中工會經(jīng)費支出填哪個數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時,發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費填錯了,資產(chǎn)總額是對的,要不要對四季度進行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會計準則需要調(diào)2024年的報表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費支出1萬,入賬科目:借:財務(wù)費用-利息支出1萬; 同時從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財務(wù)費用-利息支出400萬, 以上三筆費用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當月不攤,那要等到什么時間攤??
老師你好,我正在報一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報,年報的主表數(shù)據(jù)是自動出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報了數(shù),第四季度0,年報出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
您好老師,我上個月就這樣分錄了,現(xiàn)在服務(wù)完了,中間的費用和業(yè)務(wù)成本怎么處理不知道
借勞務(wù)成本貸銀行,應(yīng)付職工薪酬工資等 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
您好老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 也做賬了,我們公司收錢現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入科目來了,費用怎么分錄
你好,主營業(yè)務(wù)收入科目來了是什么意思?
前面的預(yù)收賬款收的錢現(xiàn)在到主營業(yè)務(wù)收入科目
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
老師我有可能遇到了一些麻煩了,當時錢公司賬號到賬了以后公司的老板這筆錢轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金,然后支出費用,我上個月做賬的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 還有員工工資也 借:應(yīng)付職工薪酬職工工資 貸:庫存現(xiàn)金 就這樣做賬了拿上個月的修改憑證嗎還是有其他辦法
借主營業(yè)務(wù)成本借管理費用負數(shù) 直接在這個月調(diào)整
謝謝老師辛苦了
不用客氣 工作愉快