您好 請問什么原因要再繳納 然后再退回
老師,以前出口是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)直接算出退稅額來抵消,是嗎?因?yàn)楣編啄甓紱]有出口了,今年就有一單了,我問了以前會(huì)計(jì),聽她是這么說的,現(xiàn)在是不是得先申報(bào)增值稅的,后再申報(bào)出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
您好老師,有沒有聽說留抵稅額退回來,再繳納就是退到地方稅局局,還是嗎?
聽說 現(xiàn)在的 【增值稅留抵退稅】查的很瘋狂,可能前腳剛退,后腳電話就來查了。 那如果是 【企業(yè)所得稅】 呢 ?【企業(yè)所得稅】 有沒有查得這么夸張 ? 我們被通知要做 [2021年匯算清繳退稅],會(huì)不會(huì)退完了 回頭又查這查那 ? 老師有聽說嗎 ?
您好,老師!一般納稅人,期末留抵稅額9000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方余額,稅務(wù)局留抵退稅9000,沒有繳回,應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好!請問出口退稅企業(yè),銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)金額有沒有限制,我聽說如果進(jìn)項(xiàng)也就是成本很低,銷項(xiàng)很高,那么稅局會(huì)查,請問是不是有這一種說法?
個(gè)人樓房出租,年租金1萬4,稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)需要繳納多少稅費(fèi)
老師,像下面這些經(jīng)營范圍能開營銷推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票么? 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);
老師,我們有一批模具,有110萬,我們的成本很大,現(xiàn)在老板問了我一個(gè)問題,這個(gè)模具 我們是讓供應(yīng)商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購明細(xì)嗎?該條會(huì)自動(dòng)生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險(xiǎn)怎么做賬?
我們是一個(gè)沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個(gè)科研項(xiàng)目怎樣來做到專款專用呢?有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?
一般納稅人有留抵,退回單位,后查賬了繳納了一些,繳納的這些是地方稅務(wù)嗎?就是退和繳納不是一個(gè)局,是不是?
不是的啊 還是要正常的在自己單位電子稅務(wù)局里面申報(bào)繳納的 啊
我的意思是繳納的是地方稅,之前退給我的是省局是不是?
增值稅不是地方稅啊 是地方跟中央共享的?
這樣轉(zhuǎn)了一圈是不是倆局
您怎么繳納的 怎么退回? 都是一樣的通過電子稅金?