您好,你可以將稅務(wù)局提供的數(shù)據(jù)與公司申報(bào)的數(shù)據(jù)做一一核對(duì),不只是核對(duì)銷售額,還包括銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等數(shù)據(jù);如確定申報(bào)的數(shù)據(jù)無(wú)誤,可與稅務(wù)局聯(lián)系核實(shí)其提供的數(shù)據(jù)。
老師晚上好!我公司的稅盤,電子發(fā)票和普通發(fā)票在開票軟件上導(dǎo)出來(lái)的銷售額數(shù)據(jù)和電子稅局上的銷售額數(shù)據(jù)不一致,相差了5808.13。電子稅局上的數(shù)據(jù)多。專用發(fā)票一致。自從申請(qǐng)了電子發(fā)票就不一致了。請(qǐng)問(wèn)一下,老師是怎么回事?
老師你好,我想咨詢一下金稅盤發(fā)票金額比稅務(wù)局申報(bào)表里帶出來(lái)的數(shù)多5.94怎么回事,沒(méi)事吧?
老師,稅務(wù)局老師稽查我們出口退稅、發(fā)過(guò)來(lái)一張表跟我這邊導(dǎo)出的數(shù)據(jù)銷售額一樣,但是稅局老師的退稅金額比我的多一萬(wàn)多,這是怎么回事啊
老師,增值稅申報(bào)表,銷售收入我根據(jù)稅盤數(shù)據(jù)填寫,稅盤與填寫金額報(bào)表帶出稅額不一致,我改寫了表一稅額按稅盤數(shù),但是主表出來(lái)的稅額不是我填寫的稅盤數(shù)據(jù),系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么回事
老師,我們出口備案沒(méi)通過(guò),稅務(wù)局電話告知,最好不要退稅,通過(guò)免稅。原因一是我們出口不多,二是會(huì)重點(diǎn)稽核我們賬務(wù)及其其他,還有供應(yīng)商那邊。老師那我需要怎么和領(lǐng)導(dǎo)解釋這種,是否還需要申報(bào)出口退稅咧?
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計(jì)算?
#老師#,我們做一批貨物,單價(jià)50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問(wèn)題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價(jià)還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來(lái)料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
稅務(wù)局只提供了一個(gè)總的銷售金額和退稅增值稅額。這怎么核對(duì)啊。
您好,您可以在確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,準(zhǔn)備好資料與稅務(wù)局溝通,稅務(wù)局會(huì)作出相應(yīng)的解釋