同學(xué)你好 因?yàn)槭鞘?按照每年的年限
請(qǐng)問(wèn)為什么內(nèi)部交易損益比如是固定資產(chǎn)成本600 賣給關(guān)聯(lián)公司1000 折舊年限10年, 凈利潤(rùn)6000萬(wàn)元,是用6000-(1000-600)+(1000-600)/10=5640為什么,折舊額是加進(jìn)去呢?
老師,長(zhǎng)投內(nèi)部交易調(diào)整,甲占乙40%.甲把存貨成本400.賣給乙700.乙當(dāng)做固定資產(chǎn).折舊10年.乙利潤(rùn)4000.調(diào)整分錄為啥不是4000-[(700-400)-(700-400)/10]而是4000-(700-400)/10
母公司以固定資產(chǎn)出資設(shè)立子公司,原價(jià)是100,累計(jì)折舊10,減值準(zhǔn)備10,公允價(jià)值100,增值稅13%,消費(fèi)稅10%,所得稅25%,原每年折舊5,無(wú)殘值。20年壽命,還剩18年。子公司按照18年折舊,無(wú)殘值。 借 長(zhǎng)投 113 貸 固定資產(chǎn)清理 93 貸 資產(chǎn)處置損益 20 借 固定資產(chǎn)清理 93 貸 固定資產(chǎn) 100 借 累計(jì)折舊 10 借 減值準(zhǔn)備 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100*13%=13 借 稅金及附加 100*10%=10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 10 以上處理完全跟“母公司以固定資產(chǎn)為對(duì)價(jià)購(gòu)買子公司”一樣的分錄? 但是跟“母公司以固定資產(chǎn)為對(duì)價(jià)購(gòu)買子公司”不一樣的是,還需要涉及內(nèi)部交易抵消? 跟母公司在購(gòu)買子公司后,母公司出售固定資產(chǎn)給子公司,完全一樣的內(nèi)部抵消分錄? 借 資產(chǎn)處置損益損益 20 貸 固定資產(chǎn) 20 借 遞資 20*25%=5 貸 所得稅費(fèi)用 5 借 累折 100/18-80/18=1.11 貸 管費(fèi) 1.11 借 所得稅費(fèi)用 0.2775 貸 遞資 0.2775
固定資產(chǎn)折舊可以減少企業(yè)所得稅嗎?如果可以,那么為什么500萬(wàn)以下可以享受一次性加速折舊扣除,比如100萬(wàn)設(shè)備,本來(lái)按10年折舊,一年只能折舊10萬(wàn),但是享受一次性折舊扣除,可以按100萬(wàn)折舊,但是以后每年還要把100萬(wàn)調(diào)回來(lái),這樣的話,豈不是折舊不能抵減所得稅嗎?不懂
老師,請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
你好老師,我今年購(gòu)進(jìn)一批貨很大量,單獨(dú)租了倉(cāng)庫(kù),發(fā)生大額倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),這批貨買家項(xiàng)目拖到明年才接受,結(jié)算之前發(fā)生的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以明年結(jié)算時(shí)再進(jìn)費(fèi)用嗎
房開企業(yè)在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí),土地抵減的銷項(xiàng)稅額報(bào)在增值稅報(bào)表的哪張附表???
現(xiàn)在實(shí)繳注冊(cè)資本金需要驗(yàn)資嗎?
老師,我們25年1季度小規(guī)模504萬(wàn),超了500萬(wàn)了,9月26稅務(wù)局通知了,我們?cè)?月30調(diào)增過(guò)4季度的增值稅,所以我不知道,這種情況,我們10月變更一般納稅人,需要補(bǔ)繳4到9月的增值稅嗎
老師,我廠新建啤酒廠,設(shè)備正在安裝調(diào)試,沒正式生產(chǎn),但是老板從外地購(gòu)進(jìn)成品酒銷售了,籌辦期不能有損益,該咋辦?
以前工資5000元?jiǎng)倽q工資到6000社保需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整這樣是調(diào)整幾個(gè)月
收到的高新技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的錢 匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問(wèn)下公司員工給另外一家公司干活,公司會(huì)結(jié)算單我們公司,之前是計(jì)提的公司多的沖銷售費(fèi)用,那銷售費(fèi)用不夠充的也就是小于了這個(gè)金額到時(shí)候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導(dǎo)期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實(shí)際操作層面,還有預(yù)繳增值稅的說(shuō)法嗎?