1 .其他應(yīng)付款出現(xiàn)借方余額,會怎么樣? 也可以的,實際是其他應(yīng)收款的,出現(xiàn)借方余額就是負(fù)數(shù),做賬不規(guī)范的 2.生育津貼交稅嗎? 這個發(fā)放給員工的話,交納個稅的
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(昨天提問,解答的老師只讓做這一筆分錄) 這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪?這個科目期末不是沒有余額嗎?
有兩個問題,請老師幫我解答。1.其他應(yīng)付款出現(xiàn)借方余額,會怎么樣?2.生育津貼交稅嗎?
老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項,其中有一筆代收款項被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ,代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,請問要怎么處理?怎么平這個余額?
老師,4s店把置換補(bǔ)貼從車款里面扣出來開票和不扣出來開票,都要先替廠家墊客戶,然后廠家返給我們,這兩種情況分別怎么做賬這樣有問題嗎第一種1.實收和開票差額借:銀行存款-補(bǔ)貼金額貸:其他應(yīng)付款款-客戶補(bǔ)貼金額2.墊付借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款3.廠家補(bǔ)貼到賬借:銀行存款貸:收入第二種1.墊款借:其他應(yīng)收款-代墊廠家補(bǔ)貼貸:銀行存款2.補(bǔ)貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師,這樣對不對,由于我們是要給廠家開票,要申報收入,這兩種賬務(wù)處理是不是有問題,第二種的話怎么提現(xiàn)收入
老師請問一下,我們欠對方公司912834萬元,賬上有其他應(yīng)付款期末貸方余額912834,現(xiàn)在我們把固定資產(chǎn)賣了,賣給對方公司抵欠款,固定資產(chǎn)按賬面凈值平價轉(zhuǎn)賣了45萬,分錄是不是直接做:1.先做正常銷售:借:應(yīng)收賬款-A公司45萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入445544.55 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4455.44 2.分錄對沖:借:其他應(yīng)付款-A公司 45萬 貸:應(yīng)收賬款-A公司45萬 剩下的余額我再轉(zhuǎn)增資本 請問我這樣做是對的嗎,麻煩幫我解答一下,謝謝老師啦
可以制作一個嗎工行取現(xiàn)憑證
對公付款給對方付給個人,無法開票怎么平往來怎么掛賬
老師好,我們公司會議室裝修改造,新購置了會議系統(tǒng)設(shè)備3萬多元,采購申請和報銷流程都是走的基建項目,請問我現(xiàn)在財務(wù)做賬怎么做?
美元賬戶50萬做理財怎么做分錄
小規(guī)模納稅人,六月份開的票未收款,七月份領(lǐng)導(dǎo)說發(fā)票作廢沖紅,那六月份的發(fā)票需要入收入嗎?
律師事務(wù)所的非全職律師,就是只拿提成的律師,他拿的提成有沒有比例上的規(guī)定,他拿走的金額是律所代扣代繳個人所得稅嗎?按個稅的哪個項目計算交稅?
老師,我們應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),但實際和這個客戶沒有應(yīng)收往來款了,那該怎么平賬呢?
小規(guī)模納稅人向個人出租的增值稅稅率是多少呢?
企業(yè)匯算清繳時,未收到成本發(fā)票,把24年的利潤調(diào)整到25年的會計分錄?
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,分錄
生育津貼交稅?確定嗎?!我自己記得是不交稅的,所以來問問清楚,你說交稅
比如直接發(fā)放給員工的話,就是按照工資標(biāo)準(zhǔn)繳納的,假如給企業(yè)的話,企業(yè)不再繳納的
企業(yè)向社保局申請生育津貼,社保局給企業(yè)打錢,企業(yè)再把錢發(fā)給員工,這個生育津貼哦。這個交稅?
要的,只要打給員工,就要繳納個稅的,老師接觸的所有公司都是這樣的