你好,對的是的,這個相當于是借款。
服務費分12個月做賬如何做賬
老師,申報6月份個稅時,新增了一個7月入職的員工,在提交申報表報送時,提示要申報這個員工的工資,可以0申報嗎?還是在人員信息采集里把這個員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實繳10成,后又把股權百分百轉讓給C公司,那么C公司需要把這筆實繳轉還給A公司嗎,如果不轉有什么后果,還是c只需要把剩下的實繳完或者控股的所有注冊資金都要全部重新實繳
來到一家企業(yè),之前賬務非?;靵y,固定資產放在一個總科目內總計300,買了就往里面加金額。計提了一部分總計170?,F(xiàn)在很多老舊的要賣掉。根本分不清。應該怎么做清理
請問老師,機械租賃公司的折舊計入哪個科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開票1萬,我公司咋給甲方開票,甲方咋付款?
老師好,請問電子稅務局申報的綜合所得8月申報的是7月的工資嗎?
報銷的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問一下,2023年開出的發(fā)票,對方已經使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個不是不報個稅嗎。不是報經營所得嗎?個稅是自己在手機操作嗎?
老師這個又不涉及利息,分錄該怎么做?麻煩老師幫忙列一下
某公司之前借其他應收款,子公司貸銀行存款, 然后子公司借應付職工薪酬工資貸其他應付款,總公司。
正常子公司補了個計提工資和支付工資的分錄,支付工資的分錄掛了個母公司的名,然后支付了
哦,對的是的,是這么做的。l
那合并抵銷分錄該怎么做?
你好 借其他應付款,貸其他應收款。
老師,母公司沒有掛應收,收到子公司付的工資款直接記銀行存款該怎么做抵銷?
母公司怎么做的?你寫一下分錄。
他不可能直接貸銀行存款,他借方一定要有一個科目。
今年的分錄:借:銀行存款;貸:其他業(yè)務成本\\部門工資
這個分錄不對,母公司他是支付的一方,他怎 借銀行
調整去年的工資:借:銀存借:以前年度損益調整負數(shù)同時借:以前年度損益調整貸:利潤分配\\未分配利潤
他之前是不是借主營業(yè)務成本貸銀行存款做了這個?
相當于母公司收到之前墊付的子公司的工資
那你這個不需要合并,你當時做了成本,然后你子公司也做了成本,他兩個合并不了。
之前就想讓孑公司的工資在母公司發(fā),突然改變,所以孑公司又打工資款給母公司
你好,我上面給你寫了分錄 可是你又做的成本,成本的話,他和子公司沒有關系 合并不了