你好,這個(gè)電腦是你的固定資產(chǎn)嗎?
老師,購買電腦直接贈(zèng)送客戶,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
購進(jìn)電視機(jī)3000元贈(zèng)送給客戶 會(huì)計(jì)上這筆賬怎么做分錄
老師,將購買商品贈(zèng)送客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司購買一臺(tái)電腦送給了客戶,取得普票。分錄怎么做?
請問公司贈(zèng)送給客戶的樣品,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
請教物業(yè)企業(yè)代收代付水費(fèi)簡易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價(jià)稅合計(jì)額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實(shí)際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個(gè)表?如圖
老師,專利屬于股東投入
不是,是網(wǎng)上采購直接送給客戶的
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款, 然后贈(zèng)送出去,借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師,視同銷售,贈(zèng)送還需做稅額轉(zhuǎn)出嗎?
不需要轉(zhuǎn)出的,你交了稅款,你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以。
入庫的分錄我理解了,那贈(zèng)送時(shí),為什么需要貸銷項(xiàng)稅,這樣不就是進(jìn)銷項(xiàng)抵充了嗎?
是相當(dāng)于贈(zèng)送客戶的,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣了
你好,需要視同銷售繳納增值稅的。
進(jìn)項(xiàng)允許你抵扣,但是你贈(zèng)送出去得需要交銷項(xiàng)稅。
我明白了,進(jìn)死胡同了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。