你好,這個(gè)匯算清繳沒有調(diào)整嗎?一般正常是需要都更正
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報(bào),但在今年5月份所得稅匯算清繳時(shí)申報(bào)表中已申報(bào)了,請(qǐng)問我還用不用去稅務(wù)局更正增值稅12月份申報(bào)表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師您好,我們想更正申報(bào)去年6月份的個(gè)稅申報(bào),點(diǎn)擊啟動(dòng)更正了,然后重新申報(bào),數(shù)據(jù)有問題我們就撤銷更正了,發(fā)現(xiàn)之前申報(bào)的數(shù)據(jù)都變了,但是申報(bào)結(jié)果還是顯示申報(bào)成功,之前的那個(gè)月的申報(bào)數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)出來,請(qǐng)問對(duì)公司有影響嗎
請(qǐng)問老師,我公司15年的其中一個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在將其更正申報(bào)了,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)更新到我九月申報(bào)時(shí)嗎?還是需要從15年往后每月的申報(bào)表都更正?
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬,增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請(qǐng)問一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會(huì)計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
請(qǐng)教老師,我在報(bào)2022年年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表有點(diǎn)問題,我是現(xiàn)在更正申報(bào)上一年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表好呢?還是直接在報(bào)年報(bào)的時(shí)候按正確的數(shù)據(jù)報(bào)就行了,不需要更正申報(bào)上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)表和利潤(rùn)表有啥邏輯關(guān)系呢,我做完前兩個(gè)表,不會(huì)流量表了,
老師您好,請(qǐng)問公司采購貨款預(yù)付30%,剩余70%與供應(yīng)商公司的銀行機(jī)構(gòu)貸款,每次還款時(shí)相當(dāng)于還貸款和貨款,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理
開票為什么提示這個(gè)?
老師是不是相當(dāng)于開辦期間的采購物資和辦公費(fèi)我都要攤銷啊
收入會(huì)計(jì)是做那些方面的賬務(wù)處理
老師請(qǐng)問下收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,入哪個(gè)科目比較合適
不懂答案中求不含股利的股價(jià)為什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值稅報(bào)表,可以嗎?會(huì)處罰嗎?
母公司轉(zhuǎn)讓土地給全資子公司 屬于契稅免征,土地證辦完后,后期辦理工程規(guī)劃許可證的時(shí)候交城市配套設(shè)施費(fèi) 需要交契稅嗎
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個(gè)店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費(fèi)用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對(duì)于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
沒有,我們是稅控減免那個(gè)在減免附表在本期應(yīng)抵扣和本期已抵扣都填數(shù)了,按理不繳納本期已抵扣不應(yīng)填數(shù),導(dǎo)致申報(bào)表的期初未繳稅額一直是負(fù)數(shù)到現(xiàn)在
那你跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通一下,應(yīng)該可以只調(diào)整當(dāng)期附表就可以了,因?yàn)槟氵@個(gè)屬于填寫錯(cuò)誤