你好,你們單位把發(fā)票收回來,自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
老師你好,我們給對方單位開了一張專票,他們由于稅務系統(tǒng)升級發(fā)票認證信息丟失,現(xiàn)在想要我們紅沖重開,但是這張發(fā)票已經(jīng)過了認證期并且跨年,我們單位能紅沖嗎?具體怎么操作呢
請問,對方公司開具的發(fā)票我們作為退稅發(fā)票已認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票單位開錯了,我們是填寫紅字信息表,讓對方重新開具發(fā)票嗎,單位是另一個公司的名稱,相當于就是之前開的單位不在開發(fā)票,開到另一個單位,這樣可以嗎
老師,我開了一張增值稅電子專用發(fā)票,現(xiàn)在要作廢,是不是不用開紅字申請單,直接開負數(shù)發(fā)票就好了
老師你好,請問B單位是小規(guī)模企業(yè),我們給b單位開了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票已跨月,現(xiàn)在這張票要退回重新開,那么是我們單位直接開負數(shù)發(fā)票,還是B單位開紅字申請單給我們,我們在開負數(shù)發(fā)票?
老師請問一下,我們單位去年開了一張銷貨普票出去,今年商品降價了,他們要求我們重新按新價格開票,但是去年開的發(fā)票又不退給我們沖紅,叫我們開負數(shù)發(fā)票自己沖去年的銷貨發(fā)票,這種負數(shù)發(fā)票我們不能開吧?
老師,我們的進貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費,賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復印機,租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負責維修保養(yǎng)及培訓操作 ,先預付一年的租金,金額3420元,對方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務~其它現(xiàn)代服務 這個不對吧?應該是什么? 入帳要分攤費用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進項勾選是當月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應商的貨款,這樣怎么進行賬務處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運方式進來的退貨跟進口方式進來的退貨有什么區(qū)別那嗎?