借工程施工分包款、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款,確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。
我們建筑工程,其中有個專業(yè)部分40萬的分包款分包給了另外一個包工包料的公司,材料是他們自己公司生產(chǎn)的,安裝也是他們自己的公司人員負責安裝,他們開出了材料發(fā)票13個點的專票,安裝勞務票還沒有開,我收到的這些發(fā)票我該怎么做賬
老師,我們是建筑施工企業(yè),找了一個水電暖安裝的個體戶來負責裝修部分,這個公司給我們開具裝飾裝修服務的發(fā)票可以嗎?合同上我們應該注意什么?
我公司是建筑公司,接了個裝修工程,外包給了勞務公司,我們給對方開9%的裝修服務的發(fā)票,然后勞務公司直接我們開勞務發(fā)票可以
我們是建筑公司 有一部分精裝修工程發(fā)給另外的公司施工 對方開9%的裝修發(fā)票給到我們公司 我公司收到這些發(fā)票 應該如何做賬?
請問對方給我們辦公樓裝修,開過來的發(fā)票是整體開建筑服務-裝修工程,還是一部分開裝修材料,一部分開裝修費?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
借:工程施工-合同成本-分包費用 是這個科目嗎?這種分包有什么風險嗎?
你好,不是主體分包的吧,是一部分,如果是的話沒有風險。
是甲方直接分包到我們公司 我們轉給別的公司施工
合同里面有不允許分包嗎?如果沒有的話可以。
合同里面沒有這個條款
哦,那就可以的允許的。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。
我們公司接了個xx小區(qū)的建設施工,簽定了很多工程明細項目的合同,做賬我需要細分xx工程項目,還是直接填寫xx小區(qū)就可以。
好,最好是分具體的項目。
工程施工-合同成本-XX小區(qū)-XX工程 這樣子可以嗎?
可以的,可以這么做的。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。