?你好;? ? ?計入當(dāng)月去; 你費用是 比如8月的; 就就8月掛著 貸方其他應(yīng)付款; 下個月報銷足; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
老師好,公司有業(yè)務(wù)員墊付了費用款,月底因出差未來報銷,這種費用是計入本月,掛其他應(yīng)付款嗎?還是等下月實際報銷時再做賬處理了?
#提問#老師好,當(dāng)月發(fā)生的費用,是公司員工墊會的,三個月后才報銷。那么是當(dāng)月應(yīng)該拿 到相關(guān)發(fā)票入賬,掛其他應(yīng)付款,待三個月后報銷時再寫報銷單嗎,然后貼回去嗎
老師我們倉庫以前入庫的商品:我的分錄是借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,等采購的人來報銷的時候的分錄,借:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,貸:銀行存款,倉庫出庫的時候借:管理費用(銷售費用)貸:庫存商品。但是這次中秋買月餅,因為實際是要工會的賬付款,來報銷的時候直接借:其他應(yīng)收款-工會,貸:銀行存款,但是我的其他應(yīng)付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
老師您好,我們公司有一項常期業(yè)務(wù)的費用由我們公司先墊付,甲方再實報實銷,做的是其他應(yīng)收款-墊付款,然后偶爾會有一筆兩筆,因為我們的失誤導(dǎo)致甲方不給報銷了,要我們自己承擔(dān),這種情況應(yīng)該是怎么做賬?計為其他業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,10月份法人墊付了一些款項,并取得了普票,但還未填寫報銷單,我可以在10月的賬務(wù)中不做處理,等法人什么時候填寫報銷單什么時候再做到賬務(wù)中?因是籌建期間的費用,如果11月填寫報銷單,在11月的賬務(wù)中,借:管理費用--開辦費,貸:其他應(yīng)付款--法人,這樣做可以嗎?
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時探礦權(quán)評估價10500元,10000元計入實收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時會計做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實收資本,時隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請問這個資本公積在所有者權(quán)益變動表中該放在哪里?另外還有一個問題,這個探礦權(quán)當(dāng)時出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因為現(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進項,這幾個我一直不懂,請能給我詳細解答嗎?
不可以確認授權(quán),咋樣處理
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么