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老師好,公司有業(yè)務(wù)員墊付了費用款,月底因出差未來報銷,這種費用是計入本月,掛其他應(yīng)付款嗎?還是等下月實際報銷時再做賬處理了?

2022-08-31 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-31 15:07

?你好;? ? ?計入當(dāng)月去; 你費用是 比如8月的; 就就8月掛著 貸方其他應(yīng)付款; 下個月報銷足; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?

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?你好;? ? ?計入當(dāng)月去; 你費用是 比如8月的; 就就8月掛著 貸方其他應(yīng)付款; 下個月報銷足; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
2022-08-31
對的,是的,是這么做的。
2023-03-09
同學(xué)你好 這個可以的,什么時候報銷什么時候填寫報銷單
2024-11-13
你好,那這樣銀行存款不是也對不上?
2024-05-29
可以的,可以這么做的。
2022-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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