 
                            ?你好;? ? ?計入當(dāng)月去; 你費(fèi)用是 比如8月的; 就就8月掛著 貸方其他應(yīng)付款; 下個月報銷足; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,公司有業(yè)務(wù)員墊付了費(fèi)用款,月底因出差未來報銷,這種費(fèi)用是計入本月,掛其他應(yīng)付款嗎?還是等下月實際報銷時再做賬處理了?
#提問#老師好,當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,是公司員工墊會的,三個月后才報銷。那么是當(dāng)月應(yīng)該拿 到相關(guān)發(fā)票入賬,掛其他應(yīng)付款,待三個月后報銷時再寫報銷單嗎,然后貼回去嗎
老師我們倉庫以前入庫的商品:我的分錄是借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,等采購的人來報銷的時候的分錄,借:其他應(yīng)付款-已入庫未付款,貸:銀行存款,倉庫出庫的時候借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用)貸:庫存商品。但是這次中秋買月餅,因為實際是要工會的賬付款,來報銷的時候直接借:其他應(yīng)收款-工會,貸:銀行存款,但是我的其他應(yīng)付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
老師您好,我們公司有一項常期業(yè)務(wù)的費(fèi)用由我們公司先墊付,甲方再實報實銷,做的是其他應(yīng)收款-墊付款,然后偶爾會有一筆兩筆,因為我們的失誤導(dǎo)致甲方不給報銷了,要我們自己承擔(dān),這種情況應(yīng)該是怎么做賬?計為其他業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,10月份法人墊付了一些款項,并取得了普票,但還未填寫報銷單,我可以在10月的賬務(wù)中不做處理,等法人什么時候填寫報銷單什么時候再做到賬務(wù)中?因是籌建期間的費(fèi)用,如果11月填寫報銷單,在11月的賬務(wù)中,借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款--法人,這樣做可以嗎?
 
                受益人備案,基金會需要填嗎
老師進(jìn)項大于銷項,分錄咋寫,進(jìn)項50000.銷項10000的科目余額,月底如果沖她兩個。
小規(guī)模納稅人開具專票普票價稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購買的商務(wù)車65萬折舊幾年
建筑公司,異地項目交環(huán)保稅,請問一下這個是按照合同的起始期間和合同面積申報的嗎?請問這樣申報了一次,以后每個季度都要申報納稅?還是一個合同只需要申報一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購入人臉識別機(jī)連同材料一起入庫了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫成202504月嗎?那中間已經(jīng)計提了的折舊沒有算在賬上,咋辦?這個具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開具發(fā)票70480元,維修基金款實際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購買的大車用的天然氣直接記到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫存商品嗎
電商會計小白一枚。請問個體戶注冊店鋪月年營收超過200萬需要繳納哪些稅?繳納多少,個體戶給客戶開發(fā)票如何開具,
#提問 老師:請把工資個人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝