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去年5月開了發(fā)票,需要異地預(yù)繳,沒有去交,今年8月去交的,現(xiàn)在需要調(diào)整去年的報表及申報表,怎么調(diào)整?

2022-08-31 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-31 14:40

你好,你預(yù)繳的時候選擇的所屬期是幾月份?

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快賬用戶2396 追問 2022-08-31 14:41

2021年5月,所以現(xiàn)在需要調(diào)整到去年5月

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齊紅老師 解答 2022-08-31 14:47

你好,增值稅附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額,然后主表28欄里面填寫。

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齊紅老師 解答 2022-08-31 14:47

增值稅抵扣了,附加稅根治抵扣,然后企業(yè)所得稅的在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填。

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你好,你預(yù)繳的時候選擇的所屬期是幾月份?
2022-08-31
是的,這個對應(yīng)是職工薪酬表,稅收金額減掉這個多計提去填寫就可以
2021-04-19
您好,這個需要按照調(diào)整后的報表進(jìn)行所得稅申報,所有涉及到工資以及相關(guān)費(fèi)用的報表都需要調(diào)整,如果同時以工資為基數(shù)計算扣除限額的也需要重新計算
2021-04-19
同學(xué)你好,需要調(diào)整,調(diào)整2022年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,其他不需要了。
2023-09-18
你好,這個不需要納稅調(diào)整的,因為是匯算清繳之前補(bǔ)的。
2023-04-11
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