需要考慮所得稅的。不要發(fā)票,交了多少稅款, 和支付出去的稅點(diǎn)對比,哪個小按照哪個來。
8. 2018年1月5日,甲公司向客戶銷售A產(chǎn)品一批,合同規(guī)定:銷售價格為1250萬元,必須在交貨后的18個月內(nèi)支付,客戶在合同開始時即獲得該產(chǎn)品的控制權(quán)。在合同開始時點(diǎn)、按相同條款和條件出售相同產(chǎn)品、并于交貨時支付貨款的價格為1000萬元,該產(chǎn)品的成本為850萬元。 假定不考慮相關(guān)稅費(fèi),則下列說法中正確的有(?。?。 A.該合同屬于含有重大融資成分的合同 B.發(fā)出商品時,應(yīng)確認(rèn)收入1250萬元 C.該項(xiàng)交易應(yīng)確認(rèn)營業(yè)成本850萬元 D.交易價格與合同對價的差額,應(yīng)在合同期間內(nèi)采用實(shí)際利率法進(jìn)行攤銷 老師,會計分錄怎么寫
某企業(yè)屬于增值稅一般納稅人,其所使用的a原材料有兩種進(jìn)貨渠道,一種是從一般納稅人那里進(jìn)貨,含稅價格為110元每件使用收益率13%,另一種是從小規(guī)模納稅人那里進(jìn)貨,含稅價格為100元每件適用稅率為3%,該企業(yè)2021年1月需進(jìn)貨10萬元件,不考慮購買a材料業(yè)務(wù),本月應(yīng)繳納增值稅為500萬元以上業(yè)務(wù)均取得增值稅專用發(fā)票,請分別為分析以下兩種方案,選出最優(yōu)方案。
增值稅小規(guī)模納稅人。本月普票10萬。專票一萬。10萬免增值稅及附加稅。請問老師,嗯,正常的收入分錄已經(jīng)做了。借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。剩下的會計分錄如何做,減免稅。還有計提附加稅。計提附加稅的分錄時候是否需要考慮增值稅減免,還是可以直接用專票的數(shù)來算直接寫分錄。謝謝老師
老師.小規(guī)模企業(yè).開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業(yè)所得稅這四個是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)有這個普票減免.以后還會交么
老師好,小規(guī)模企業(yè)500萬以內(nèi)免交增值稅,在確定交易價格還需要考慮企業(yè)所得稅是嗎?須考慮應(yīng)該怎樣計算要票和不要票的價格?
老師,個人交到公司代交的怎么做賬?
我想問問。中級會計實(shí)務(wù)計算題。有沒有具體步驟。比如我今天學(xué)存貨。好多格式。差不多一樣。只是帶數(shù)字進(jìn)去。
老師 公司被稽查了 有少報收入 是公司少給會計數(shù)據(jù)了 會計要承擔(dān)什么責(zé)任
農(nóng)村專業(yè)合作社使用專項(xiàng)款購買固定資產(chǎn)需要提折舊嗎?折舊分錄怎么寫?
老師,2024年買的一家不在同市區(qū)的公司,變更了法人,股東,企業(yè)名稱,現(xiàn)新企業(yè)做年審,不涉及買之前的變更吧?只是做新公司名稱的年檢吧?
李先生每月稅后工資為16130元,年終獎50000元(稅后)。李太太每年工資114000元(稅后),年終獎為20000元(稅后)?,F(xiàn)居住的房子購買于2012年,現(xiàn)價750000元;代步轎車現(xiàn)價310000元;李先生在1年前以150000元購買了10000股A股,現(xiàn)在股票賬戶中的金額減少了20%;李太太了年前購買了90000元的某國債至今市值已增加了15%?,F(xiàn)家庭有現(xiàn)金5500元,活期35000元,2年前購買的5年期定期60000元。家庭支出如下:(1當(dāng)前居住的房子購買于2012年1月,至今房子市值已上漲了25%。采用商業(yè)貨款,首付3成,貨款利率為5.5%,貸款期限為10年,還款方式為等額本息,從購買當(dāng)月即開始還款。全家平均每年的日常生活支出為50400元;每月的醫(yī)療費(fèi)用是700元;每年的置裝費(fèi)用為4000元;每年的汽車費(fèi)月約為3000元;李先生加入了一個臺球俱樂部,每年的費(fèi)用為6000元;李太太報班學(xué)習(xí)亨飪,每年的學(xué)費(fèi)為4500元。除了房貸沒有其他貸款,夫婦除了五險一金沒有其他商業(yè)保險,為兒子購買一份保額150000元少兒商業(yè)保險,每年保費(fèi)5400元能不能給出房貸那個數(shù)的具體計算步驟
你好老師 個體戶經(jīng)營超市裝修房屋材料費(fèi)裝修費(fèi)維修費(fèi)會計分錄怎么做
公司收購農(nóng)產(chǎn)品可以直接開具免稅發(fā)票嗎?
在編制合并報表時甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價值和賬面價值沒有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤當(dāng)年時間的凈利潤。每一次看到內(nèi)部交易時都忍不住要調(diào)整凈利潤。
倉庫定制的紙箱計入什么費(fèi)用
老師好,假如不要發(fā)票100萬,要交2.5萬元所得稅,那開票就要102.5萬對嗎?
你好 不是這個意思 你發(fā)生了多少業(yè)務(wù)人家給你開多少
不太明白
你好,別人給你開多少發(fā)票,取決于你們支付給人家多少錢。你不能你支付了50萬,人家給你開102萬吧
老師好,是我們給別人開票,如果不給開票到價320,那給對方開票的價格怎么計算?
如果是普通發(fā)票3%的 增值稅附加稅不需要繳納 印花稅,320乘以萬分之三減半看具體的業(yè)務(wù) 你有進(jìn)項(xiàng)抵扣嘛,抵扣了之后利潤是多少的。
老師好,我們是小規(guī)模,開的是3%的普票,320萬,再加上320萬乘以萬分之三的印花稅,是嗎?不用考慮所得稅嗎?320萬加上印花稅480,就是對方需要開票的價格
增值稅,附加稅都不需要考慮,只需要考慮印花稅和所得稅。
老師,我還是有點(diǎn)兒迷糊,你能舉個例子,具體說明一下嗎?
你好,你開320的發(fā)票,開普通發(fā)票現(xiàn)在是免費(fèi)的,不需要繳納增值稅和附加稅,你只需要繳納印花稅和企業(yè)所得稅就可以的。這個能理解吧。
你負(fù)擔(dān)的所有的稅款不是讓對方給你承擔(dān)嗎?你開發(fā)票的時候一塊兒開進(jìn)去就行。
收到,謝謝老師!
不要客氣,工作愉快。