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老師,收到某家新公司開(kāi)的是新版電子專(zhuān)票,但是正上方中間沒(méi)有某某稅務(wù)局發(fā)票監(jiān)制章,這種可以正常使用嗎,發(fā)票上沒(méi)有任何章,復(fù)核人,收款人,開(kāi)票人等信息都有

2022-08-30 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-30 22:19

學(xué)員你好,這種可以正常使用,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有章了

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學(xué)員你好,這種可以正常使用,現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有章了
2022-08-30
你好!其實(shí)是有的,估計(jì)是他沒(méi)有設(shè)置好。 你先入賬,跟他說(shuō),以后搞了再發(fā)一份來(lái)
2021-11-10
你好,這個(gè)發(fā)票沒(méi)有抵扣是不。沒(méi)有抵扣是銷(xiāo)售方填寫(xiě)信息表,并且開(kāi)紅字發(fā)票。
2024-04-26
同學(xué)你好 要先紅沖然后再開(kāi)正確的
2023-09-05
同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會(huì)影響專(zhuān)票的紅沖。紅沖是對(duì)已經(jīng)開(kāi)具但發(fā)生退貨、折讓或開(kāi)票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進(jìn)行的一種操作,與稅款是否繳納沒(méi)有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報(bào)但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時(shí)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù),確保稅款申報(bào)的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專(zhuān)票,那么在紅沖時(shí)確實(shí)需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時(shí)提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報(bào),因此已開(kāi)的162萬(wàn)發(fā)票在這個(gè)報(bào)表期是需要正常申報(bào)的。紅沖發(fā)票的操作不會(huì)影響這個(gè)報(bào)表期的印花稅申報(bào),因?yàn)橛』ǘ愂腔诮?jīng)濟(jì)行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒(méi)有直接關(guān)系。 4.對(duì)于162萬(wàn)發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來(lái)說(shuō),如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅。
2024-04-08
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