你好;? 你 負(fù)數(shù)了 說(shuō)明你? ?留底進(jìn)項(xiàng)稅或者多繳納了稅費(fèi); 是的? ?

老師,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)入賬時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅款 貸:管理費(fèi)用 是這樣嗎
請(qǐng)問(wèn),稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)抵稅,這個(gè)分錄,借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這個(gè)減免稅款也應(yīng)該是紅字吧?
老師,報(bào)表上面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。我看賬面上是前年交的稅控盤(pán)的,借:應(yīng)交稅費(fèi),減免稅款,貸:管理費(fèi)用。這樣對(duì)不對(duì)?
老師您好,稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵減增值稅,下面這個(gè)分錄對(duì)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人,稅控盤(pán)減免,是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 管理費(fèi)用 (負(fù)數(shù)) 這樣嗎
電子稅務(wù)局從哪里查看稅費(fèi)種的認(rèn)定呢
老師,超市經(jīng)營(yíng)食品日用百貨水果蔬菜肉食海鮮。小規(guī)模納稅人身份 季度銷(xiāo)售超30萬(wàn)了,有什么籌劃辦法,節(jié)省稅費(fèi)的?
老師,小公司只有一個(gè)會(huì)計(jì),然后記賬憑證上只有一個(gè)人的名字可以不?記賬審核出納制單都是一個(gè)人可以嗎?財(cái)務(wù)就一人
貨代費(fèi)用能按照收入算占比呢 這是什么原理
你好,老師,我們公司一部分人的工資是通過(guò)靈活用工平臺(tái)代付的,給平臺(tái)支付員工工資和手續(xù)費(fèi),平臺(tái)給開(kāi)人力資源服務(wù)代收代付薪資的發(fā)票和服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)代付的薪資需要記入應(yīng)付職工薪酬嗎
你好,我們公司現(xiàn)在可能要破產(chǎn),但是目前只有進(jìn)項(xiàng)票,沒(méi)有往外開(kāi)過(guò)發(fā)票,我們是自建房,往外銷(xiāo)售。像這種情況,我們能破產(chǎn)嘛?現(xiàn)在好多已經(jīng)給了業(yè)主房子,產(chǎn)權(quán)證也沒(méi)下來(lái),發(fā)票也沒(méi)有開(kāi),這種該怎么處理呢
員工產(chǎn)假期間,有生育津貼,工資0,個(gè)稅申報(bào)怎么申報(bào)呢,收入填0嗎,那社保醫(yī)保個(gè)人扣除部分填寫(xiě)進(jìn)去,顯示工資小于專(zhuān)項(xiàng)扣除怎么辦,第二個(gè)問(wèn)題,這個(gè)個(gè)人部分是個(gè)人要承擔(dān)的,但是工資是0,是要讓員工返還回來(lái)嗎
老師,企業(yè)受益人信息備案在哪里備?
申報(bào)社保的時(shí)候提示該單位存在應(yīng)申報(bào)未申報(bào)繳費(fèi)工資/費(fèi)額的職工,無(wú)法完成確認(rèn)申報(bào)業(yè)務(wù)是什么意思?
個(gè)體工商戶(hù)的錢(qián)可以隨意拿出來(lái)嗎?


我們是小規(guī)模,沒(méi)有留底進(jìn)項(xiàng)啊。我說(shuō)是,稅控盤(pán)減免稅。我是不是做錯(cuò)了
?你好;? ? 你抵減分錄是對(duì)的 ;? ? ? ?你去看看? 是否還有其他稅費(fèi)有借方余額??