同學你好 對的 應該的
老師 我做內賬 我這邊以合同確認收入 若簽了100W合同 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 過一個月對方打款60w 借銀行存款貸應收賬款 最后還有5w我收不回 應該怎樣做分錄
老師你好 我們11月跟客戶簽訂外貿合同, 11月跟工廠簽訂內貿合同 借 庫存商品 貸 應付賬款 12月發(fā)貨報關 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 12月收到工廠的票 沖紅11月的庫存商品和應付賬款 借:庫存商品 應交稅款 貸:應付賬款 1月收到客戶付款: 借:銀行存款 財務費用 匯兌損益 貸:應收賬款 1月付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這樣整個流程對嗎?
老師,合同簽訂后開30%的發(fā)票,我借合同資產,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額;過了一個月,這個30%的款客戶付給我,我應該借銀行存款,貸合同資產嗎
老師 我公司是裝飾工程公司,主要是做門店裝修,材料我公司提供,人工是外包給個人讓工長來裝修的,都是先收錢,上個老師給我的分錄是這樣寫的,但我覺得“工程施工--合計”這為什么貸方寫了2次呢? 1. 收到預付款時: 借:銀行存款 貸:合同負債 - 預收工程款 2. 開始施工時: 借:工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸:原材料 應付職工薪酬 3. 結算時: 借:合同資產 貸:工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 同時: 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 - 合計 5. 完工結算,合同資產轉收入時: 借:主營業(yè)務收入 貸:合同資產
1. 收到預付款時: 借:銀行存款 貸:合同負債 - 預收工程款 2. 開始施工時: 借:工程施工 - 材料費 工程施工 - 人工費 貸:原材料 應付職工薪酬 3. 結算時: 借:合同資產 貸:工程施工 - 合計 4. 完工并收到全部款項時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 同時: 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工 - 合計 5. 完工結算,合同資產轉收入時: 借:主營業(yè)務收入 貸:合同資產 老師這是之前老師給寫的分錄,但是合同負債還在貸方,您看下還有需要補充或刪減的嗎?我總覺得哪里不對
各位老師大家好,我們公司是商貿銷售的,然后開銷售發(fā)票呢,老板說是進項發(fā)票只有方便面,銷售發(fā)票也只能開方便面,這種說法對不對呢,
老師,有個法人為了避免不給員工買社保,然后全部按勞務來簽合同,這種形式可以嗎?假如發(fā)勞務費的時候員工也沒有發(fā)票回來,還用報個稅嗎
收電梯廣告費用(2025.8.10-2026.8.9)4000元,物業(yè)分成30%,業(yè)主分成70%,以下做賬是否正確
老師,您好,老板娘說話有點那個,對自己老公也是披頭蓋臉的,老師,怎么應對這個?
老師好,個人所得稅里面子女的學前教育可以扣除多少?是按月的多少嗎?
你好,老師,小叉車一臺價值1400元,計入什么科目?
培訓費入職工教育經費還是管理費用?
老師,你好,請問一下最新的開票系統(tǒng),開紅字發(fā)票是點擊紅字信息確認錄入那里填好提交就可以了嗎
我們是做跨境電商,萬里匯7月收款101.66美元,提現(xiàn)到公司賬戶是8月了,人民幣776元,這筆收入計入幾月份,具體賬務怎么做
CIF報關,那么我做出口合同是要把運費單獨列舉出來,還是分攤進去貨物價格里面,運費是我們公司承擔的
謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝