同學(xué)你好 對的 這個是第一個條件
老師你好,留底退稅申請是不是一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)抵扣的才適用呢?我們是小規(guī)模企業(yè),沒有進(jìn)賬抵扣的?應(yīng)該是不符合這個條件吧
老師你好,我想請問一下留底退稅政策的第一條要求,是不是說企業(yè)要連續(xù)6個月以上要有留底的才能符合條件
老師您好,我想問下關(guān)于留抵退稅的這一要求:自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬,第六個月到底指的是那個月?
請問這個連續(xù)6個月是申請退稅前任意連續(xù)6個月的期還是說必須要在申請退稅前的連續(xù)6個月? 比如2023 11月申請退稅,是 10 9 8 7 6 5 還是說也可以從123456期間?只要是連續(xù)就行? 八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 ?。ㄒ唬┩瑫r符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;
老師,還想問下政策中有這條,那是不是按工信部劃分的小微企業(yè)只能在22年底退稅,現(xiàn)在不能退了 符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照本公告第三條規(guī)定執(zhí)行。
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
如果我是今年6月份才是一般納稅人,那到今年12月份能申請留底退稅嗎(就是政策后面的幾個要求都能符合的情況下)
同學(xué)你好 這個得看你們當(dāng)?shù)囟惥忠?