學(xué)員你好,所得稅匯算沒有做,就是應(yīng)交稅費,所得稅匯算做了只能遞延所得稅
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項調(diào)整分錄 什么時候調(diào)所得稅 什么時候調(diào)整所得稅時也要調(diào)整遞延所得稅
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項和前期差錯那塊,什么時候需要考慮遞延所得稅?什么時候需要調(diào)整應(yīng)交所得稅?
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項,對所得稅的影響,什么時候用遞延所得稅,什么時候用應(yīng)交所得稅,假設(shè)稅法都允許調(diào)整所得稅
老師,您好!日后事項調(diào)整什么時候應(yīng)該調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債呢?
老師您好,這題日后調(diào)整事項遞延所得稅資產(chǎn)科目什么時候在借方什么時候在貸方?
老師 個人所得稅扣繳端 給員工申報填寫本期收入是寫應(yīng)發(fā)金額 還是寫實發(fā)金額。后邊正常填寫社保個人扣款部分
老師,明天能開票吧,不會電局升級吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進(jìn)購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進(jìn)夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進(jìn)購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進(jìn)夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
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我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進(jìn)購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進(jìn)夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
老師 稅務(wù)局發(fā)布的15號和16號附件有不
老師,請問工商年報里面的納稅總額怎么填?比如稅款所屬期是去年12月份,但是繳款日期是25年1月份我就沒有填到去年的年報里面可以嗎?
房地產(chǎn)公司按收入交印花稅,還是按支出的成本交印花稅?
金蝶精斗云憑證沒有過賬,審核后就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了,有影響么
這個課上老師也講過,可是這道題都在匯算清繳前發(fā)生的
您看下我畫星號的地方
圖片有點不清楚,能重新發(fā)個清楚的不
第幾張圖片不清楚
老師,您在看一下
這道題是因為稅法上要求確認(rèn)收入,會計上不確認(rèn),這是稅會差異,因此調(diào)整遞延所得稅,不涉及應(yīng)交稅費(因為已經(jīng)超過180天了)
老師,還是不太理解。補(bǔ)記銷售費用怎么也用遞資,是發(fā)生在匯算清繳前的
會計上這部分收入-費用等不算所得額,但是稅法上要算所得額交稅,因此不影響應(yīng)交稅費
還是不太理解
為什么不涉及應(yīng)交稅費
會計上不算利潤,比如原來計算出來的金額是1000萬,現(xiàn)在扣100萬后會計利潤900萬 但是稅法認(rèn)為要交稅,這100萬不能扣,按1000萬交,所以不影響
老師,日后調(diào)整事項什么情況下用遞資,什么情況下用應(yīng)交所得稅
我知道匯算清繳前用應(yīng)交所得稅,匯算清繳后用用遞延所得稅
就像這樣的還是不懂
老師,我想問的是匯算清繳前什么情況下用遞資,什么情況下用應(yīng)交所得稅,我不知道怎么區(qū)分
匯算清繳前什么情況下用遞資 看你的稅務(wù)和會計是否有差異,有差異的話用遞延所得稅資產(chǎn)