同學(xué),你好 考試的時(shí)候,有符號(hào)的按鈕,里面都有
老師,我剛接解出納工作才幾個(gè)月,就是記賬憑證號(hào)需要和會(huì)計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個(gè)憑證號(hào) ?之前我們公司的會(huì)計(jì)說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號(hào),比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個(gè)編號(hào),再交給會(huì)計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會(huì)計(jì)做賬,再交給我,按會(huì)計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會(huì)計(jì)做賬沒我的及時(shí),朋友和我說不需要和會(huì)計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號(hào)我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個(gè)編號(hào)好,還是比方同一天入賬,有同類會(huì)計(jì)分錄的編個(gè)編號(hào)呢?我們會(huì)計(jì)的編號(hào)是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號(hào)是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個(gè),我們會(huì)計(jì)說前面加個(gè)1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號(hào)的呢?
在做財(cái)管計(jì)算題的時(shí)候,小括號(hào)外面還有一個(gè)中括號(hào),這個(gè)輸入符號(hào)在哪里找呀?
老師,計(jì)算分析第一題,我把甲乙的資料梳理寫出來 我有點(diǎn)不明白的是,合同簽訂日,,6.月10號(hào),完成處置手續(xù)6月30號(hào), 這里面有金融資產(chǎn)和非金融兩類債權(quán)人在入賬時(shí),金融資產(chǎn)按什么時(shí)間的公允入賬, 債權(quán)人受讓這些資產(chǎn)時(shí),要把金融資產(chǎn)的先扣掉,在按比例分?jǐn)偅@個(gè)時(shí)候扣的是什么時(shí)間的公允,我就兩個(gè)公允點(diǎn)分不清楚,
在稅務(wù)年度申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有家企業(yè)在科技中小企業(yè)這里有個(gè)編號(hào),那是不是在中小微利企業(yè)那里就不能打勾,而且2023年沒有專門做研發(fā)這一塊的賬, 1、那年報(bào)的時(shí)候要注意什么, 2、2024年還能享受加計(jì)扣除嗎? 3、加計(jì)扣除的還是研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師,在2024年時(shí)候老板說買的理財(cái)產(chǎn)品虧了120萬,讓我們把這個(gè)數(shù)據(jù)填上去,可是平時(shí)買賣理財(cái)產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計(jì)虧贏,只是計(jì)入其他貨幣資金賬戶而已,現(xiàn)在年度匯算清繳申報(bào)所得稅,有那張調(diào)整表里面有一欄投資收益出現(xiàn)黃色感嘆號(hào),是要填還是不填啊?
老師,我們辦理注銷的時(shí)候,還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬
收到個(gè)人退回的伙食補(bǔ)貼會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款、貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)。還是沖減其他科目
老師,這樣記分錄能行嗎?意思是和這個(gè)公司的購(gòu)進(jìn)和銷售抵消了是嗎
貸款利息降了,扣款的利息怎么算的
工資申報(bào)報(bào)錯(cuò)月份怎么調(diào)過來啊,應(yīng)報(bào)上上月應(yīng)發(fā),都報(bào)的上月工資
銷了一批貨物 并且已開票入賬了,后面復(fù)盤說這批貨物送給客戶的,款不收回來的。請(qǐng)問老師,應(yīng)收而不收回來的款入賬什么科目?需要繳納什么稅?
老師,我現(xiàn)在接手一般納稅人外賬報(bào)稅,就只需要問代賬公司銷售及進(jìn)項(xiàng)嗎,還需要什么?
老師,購(gòu)買的辦公樓300萬,預(yù)計(jì)使用月數(shù)是多少呢?殘值率和殘值怎么算?
老師,銷售商品了,計(jì)提增值稅,是不是,應(yīng)交稅費(fèi)借增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
老師這筆分錄不懂?麻煩解釋一下