您好,可以報(bào)銷,但是有很大風(fēng)險(xiǎn)
老師:我6.30號(hào)從前單位辭職的,9.12號(hào)申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金,后面不知道怎么查就沒查了。9.4號(hào)進(jìn)入現(xiàn)在的新公司,前兩天過了試用期上報(bào)了外賬交這個(gè)月的社保。又咨詢查一下申請(qǐng)失業(yè)補(bǔ)助金沒通過(一圖),按他的要求申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金,出現(xiàn)二圖。交社保不是在25號(hào)前嗎?我想如果叫外賬的把我的社保名字退出來(lái),可以申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金嗎?申請(qǐng)保險(xiǎn)金到領(lǐng)保險(xiǎn)金要多長(zhǎng)時(shí)間呢?領(lǐng)到了之后如果有單位,可以繼續(xù)交社保嗎?前面找了兩個(gè)小單位沒廠牌,沒做多久,可以申請(qǐng)嗎?況且現(xiàn)在這個(gè)新單位好像開不下去了,5.19號(hào)注冊(cè)的,到現(xiàn)在還沒正式開業(yè),沒一筆收入。這幾天老板交不起房租停電了,我們報(bào)一下到,中午吃了飯又跑了。不知怎么辦?請(qǐng)老師詳細(xì)介紹一下,謝謝!
老師您好,我有3個(gè)問題,辛苦回答一下哦,萬(wàn)分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財(cái)務(wù)室,原來(lái)另外一個(gè)校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計(jì)提。 11月份開始公積金計(jì)提在總部,實(shí)際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當(dāng)月) 1、12月份開始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補(bǔ)計(jì)提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計(jì)提,工資支付掛往來(lái)就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補(bǔ)提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū),接下來(lái)我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產(chǎn)清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
老師您好,我們公司有這樣一個(gè)問題,我公司的老板是一個(gè)大學(xué)的教授,他現(xiàn)在有在合肥注冊(cè)了一個(gè)總公司,又在上海注冊(cè)了一個(gè)合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全資子公司)現(xiàn)在他的社保是在學(xué)校交的,工資也是在學(xué)校領(lǐng)的,還有一部分工資是在合肥的總公司發(fā)的,上海子公司沒有給他發(fā)工資,現(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)是在上海的子公司,所以他發(fā)生的費(fèi)用都是和上海子公司有關(guān)系,那我們上海子公司能按員工的報(bào)銷方式來(lái)給他報(bào)銷嗎?比如他的高鐵票我能按員工的報(bào)銷一樣可以抵扣嗎?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝!
老師您好,我寫的比較長(zhǎng),麻煩看清楚再回答我,謝謝!我們公司有這樣一個(gè)問題,我公司的老板是一個(gè)大學(xué)的教授,他現(xiàn)在再合肥注冊(cè)了一個(gè)總公司,又在上海注冊(cè)了一個(gè)合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全資子公司)現(xiàn)在他的社保是在學(xué)校交的,工資也是在學(xué)校領(lǐng)的,還有一部分工資是在合肥的總公司發(fā)的,上海子公司沒有給他發(fā)工資,他還不是我們公司的法人?,F(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)是在上海的子公司,所以他發(fā)生的費(fèi)用都是和上海子公司有關(guān)系,那我們上海子公司能按員工的報(bào)銷方式來(lái)給他報(bào)銷嗎?比如他的高鐵票我能按員工的報(bào)銷一樣可以抵扣嗎?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝
老師您好,我想咨詢個(gè)問題。我在公辦高中,學(xué)校通過政府采購(gòu)找的宿舍物業(yè)。簽了三年合同,每年到期續(xù)簽?,F(xiàn)在,中標(biāo)的公司成立了一個(gè)旗下的新公司,想以后用新公司的名義開發(fā)票,中標(biāo)公司給新公司授權(quán),請(qǐng)問這樣合理嗎?謝謝老師
老師,公司收了一筆830萬(wàn),借款,現(xiàn)在老板要把其他應(yīng)付款調(diào)整成收入,這個(gè)又不開票,只能調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入吧?而且不能產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,我都不知道咋做,調(diào)整的話,借,其他應(yīng)付款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,可以嗎?
老師好,有兩個(gè)業(yè)務(wù)雖然分錄寫出來(lái)了,還是沒搞懂,1墊付開辦費(fèi),當(dāng)月墊付當(dāng)月報(bào)可寫同一張記賬憑證 借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第二筆借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。借貸方金額不對(duì),多了。還有一筆是員工墊付多收客人的退款,同一張記賬憑證,借銀行存款貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款貸銀行存款。就這兩筆分錄就可以了對(duì)吧,但是記同一張記賬憑證上金額不對(duì)。是不是記錯(cuò)了,請(qǐng)老師指正
第二十八期學(xué)員,這個(gè)登錄信息是多少
6月份升為一般納稅人,但是5月份的收入還沒開票,現(xiàn)在還能開3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎,還是只能開13個(gè)點(diǎn)了
公司車折舊怎么計(jì)提?是幾年計(jì)提?新車和二手車分錄
老師,公司買了一輛二手車,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上,賣方寫的人名姓“齊”,但是公司對(duì)公賬戶把這個(gè)錢打給了姓“陶”這個(gè)怎么處理,9萬(wàn)多不到10萬(wàn)
稅金及附加包含哪些稅
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計(jì)成本,4月已收款但未計(jì)收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來(lái),但沒計(jì)收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報(bào)稅會(huì)不會(huì)有問題