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7月科目余額表住房公積金管理中心,公積金借方余額264元,后面查原因是3月份公積金少計提了,個人部分少132元,單位部分132元,7月想反結(jié)帳調(diào)整,需要怎么做分錄調(diào)?

2022-08-28 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-28 15:28

你好 借管理費用-工資132 管理費用-公積金132 貸應(yīng)付職工薪酬-工資132 應(yīng)付職工薪酬-公積金132

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快賬用戶2917 追問 2022-08-28 15:31

132在工資里扣除就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-28 15:32

132在工資里扣除就可以了嗎 是的

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快賬用戶2917 追問 2022-08-28 15:33

132工資分錄還要到付做嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-28 15:35

132工資分錄還要到付做嗎 如果前期已經(jīng)計提了,不要做了

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你好 借管理費用-工資132 管理費用-公積金132 貸應(yīng)付職工薪酬-工資132 應(yīng)付職工薪酬-公積金132
2022-08-28
您好 請問7月科目余額表公積金借方余額264元 是哪個科目借方余額
2022-08-28
同學(xué)您好, 1.借:單位管理費用 4500 庫存現(xiàn)金 500 貸:其他應(yīng)收款 5000 借:行政支出 4500 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 4500 2.借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)付款 100 剩下兩題在下條信息,請稍后
2021-12-06
同學(xué)你好,再做工資的時候,社保做一下調(diào)整就可以了
2020-08-12
您好 (1)期末單位有關(guān)帳戶余額如下:主營業(yè)務(wù)收入 921000 元;其他業(yè)務(wù)收入 3500 元;主營業(yè)務(wù)成本 614800 元;營業(yè)稅金及附加 92100 元;銷售費用 4480 元;其他業(yè)務(wù)成本 3000 元。要求對相關(guān)損益帳戶進(jìn)行賬項調(diào)整的期末結(jié)轉(zhuǎn)。 借:本年利潤614800%2B92100%2B4480%2B3000=714380 貸:主營業(yè)務(wù)成本614800 貸:稅金及附加92100 貸:銷售費用4480 貸:其他業(yè)務(wù)成本3000 借:主營業(yè)務(wù)收入921000 借:其他業(yè)務(wù)收入3500 貸:本年利潤921000%2B3500=924500 (2)某股份有限公司 2009 年年末計算的稅后利潤為 8000000 元,要求按 10%計提公司的法定盈余公積金,并作相關(guān)會計分錄。 提取盈余公積數(shù)=8000000*0.1=800000 (3) 報廢一項固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)原價 4000 元,已提折舊 3850 元,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理。 借:固定資產(chǎn)清理150 借:累計折舊3850 貸:固定資產(chǎn) 4000 借:營業(yè)外支出 150 貸:固定資產(chǎn)清理 150 (4)本月計算出第一線工人薪酬 280000 元;車間管理人員薪酬 20000 元;廠部行政管理人員薪酬 30000 元。 借:生產(chǎn)成本 280000 借:制造費用 20000 借:管理費用 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬 330000
2022-05-03
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