你好同學(xué),你的理解是正確的
建筑行業(yè),我是一般納稅人我采用簡易計征開3%的票出來。這個我可以抵扣進項稅嗎? 如果我把票開給甲方,那么甲方可以抵扣進項稅嗎?
甲方是建筑業(yè)公司(央企) 乙方是建筑公司(一般納稅人) 甲方是2016年營業(yè)稅改增值稅之前簽的一個建筑合同,是3點的稅,簡易計稅,乙方現(xiàn)在跟他簽合同可以沿襲老項目,做甲供合同,乙方也是開3點的稅給甲方,問題:1、請問乙方要開3點的稅要做什么手續(xù)才可以開3點的稅,2、開的是專票還是普票,3、如果是專票可以抵扣進項嗎?4、能把這里的來龍去脈幫我理一下嗎?
建筑蓋小區(qū),用的甲方資質(zhì)開的進項票,這些進項票甲方可以用來抵稅,所以開這些進項票甲方不受什么損失,相當(dāng)于給他幫忙,我的理解對嗎老師
老師我是蓋小區(qū)樓房的,我們是用甲方資質(zhì)開的進項票,甲方交的企業(yè)所的稅,還有其他的稅都跟我們沒關(guān)系的,我們用他資質(zhì)開的進項票提供給了他們,是幫他們減少了所交的稅,老師我的理解對嗎,謝謝老師了
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
某公司計劃增添一條設(shè)備?,F(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇:甲方案需要投資110萬元,預(yù)計殘值為10萬元。投入營運時,需墊支營運資金10萬元。預(yù)計年銷售收入為200萬元,第一年付現(xiàn)成本為60萬元,以后在此基礎(chǔ)上每年維修費增加20%。5年后出售價值為10萬元。乙方案需要投資150萬元,預(yù)計殘值為15萬元。投入營運時,需墊支營運資金20萬元。預(yù)計年銷售收入為140萬元,年付現(xiàn)成本為110萬元。5年后出售價值為30萬元。兩方案的預(yù)計使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計算建設(shè)期、運營期、終結(jié)點現(xiàn)金凈流量2.計算凈現(xiàn)值3.計算凈現(xiàn)值率4.計算年金凈流量5.計算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
303320.88含稅1%專票,那幫我算下本次本筆發(fā)票,公司總共需要交多少稅。(城建,附加稅按0.05%符合減半就減半哈,利潤按0.0234,印花稅,增值稅,,沒有其他稅了對嗎?除個稅)
公司名下沒有車,員工辦完公事后要如何報銷加油費?怎么解決!
請問建筑勞務(wù)公司可以把勞務(wù)分包給個體工商戶嗎?怎么簽合同,現(xiàn)在補辦個體工商戶,補簽合同
老師其他應(yīng)收款貸方余額是什么意思?
老師,改年報,這個工資都包括啥啊
請教一下,當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額,在年度匯算清繳時應(yīng)填哪個表,如何填?
老師,進口的報關(guān)費一般計入什么科目?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓、撤資、清算,計算企業(yè)所得稅時未分配利潤能否扣除?哪個老師能否給我原理講清楚,老是記一段時間就忘了
老師,信用減值損失也是損益類科目?跟資產(chǎn)減值損失是一樣的?
老師俺在問你一下,有公司說讓俺用他資質(zhì),如果我們不開進項票,讓她們開,他按增值稅額的12.5%收管理費。如果我們自己開進項票,她說減掉12.5%后,就把增值稅費全額退,老師你給能我解釋一下怎么回事嗎
意思是你用他的公司開票,他們要交稅,如果你能開增值稅專用發(fā)票來抵稅,那他們就不收票稅金錢了
對的老師,他們減掉12.5%,再把我們開的稅金按票面給退回
你好同學(xué),就是你說的這個意思,他們不用交稅了當(dāng)然要把之前收你的稅金退給你
假如我用對方資質(zhì)開了113元的票,稅額13元,老師你能給我說個完整的解釋嗎?辛苦老師了
你如果開一張113的發(fā)票給他們稅額是13,那他們就不用交稅了,你之前給他們的稅金要退給你了
謝謝老師
也就是說對方少交了13元的稅,是嗎老師
你好同學(xué),你的理解是對的