你好 ,同學(xué),是的,這是高新企業(yè)的認(rèn)定條件,認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)時,研發(fā)費支出占比是按三年合計發(fā)生的研發(fā)費總額與三年合計銷售收入的占比來計算的。具體規(guī)定如下: 《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》第十一條規(guī)定:企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求: 1、最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%。 2、最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%。 3、 最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。 其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%。 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
關(guān)于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定中,對于近一年銷售收入低于5000萬元的企業(yè),研發(fā)費用不低于5%,是指近一年的研發(fā)費用還是說三年研發(fā)費用總額
某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; (3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元,扣除比例15);管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費25萬元,扣除比例60%及千分之5,新技術(shù)開發(fā)費用40萬元,扣除比例75);財務(wù)費用60萬元; (4)銷售稅金40萬元; (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含支付稅收滯納金6萬元);請計算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅
某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元; (2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元; (3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元,扣除比例15);管理費用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費25萬元,扣除比例60%及千分之5,新技術(shù)開發(fā)費用40萬元,扣除比例75);財務(wù)費用60萬元; (4)銷售稅金40萬元; (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含支付稅收滯納金6萬元);請計算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
近三個會計年度的研究開發(fā)費用總額占銷售收入總額的比例符合如下要求: 1.最近一年銷售收入小于5,000萬元的企業(yè),比例不低于5%; 2.最近一年銷售收入在5,000萬元至20,000萬元的企業(yè),比例不低于4%; 3.最近一年銷售收入在20,000萬元以上的企業(yè),比例不低于3%。 我想問問研發(fā)費用的占比要求是同期研發(fā)費用占 同期銷售收入嗎?
企業(yè)研發(fā)費用占到營業(yè)收入的比例(高新要求): (1)最近一年銷售收入小于 5,000 萬元(含)的企業(yè),比例不低于 5%,老師,這里銷售收入不含稅的吧
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄