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老師您好,我從今年4月開始到現在,4-6月多計提了個稅,5-7月少計提了個稅,導致我現在應交稅費-應交個人所得稅貸方產生余額了 這種的應該怎么調整呢老師

2022-08-26 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-26 16:43

借應交稅費個稅,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數

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快賬用戶7752 追問 2022-08-26 17:13

老師,我這個是直接把工資做到勞務成本的,我截圖給您看下我的工資分錄

老師,我這個是直接把工資做到勞務成本的,我截圖給您看下我的工資分錄
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齊紅老師 解答 2022-08-26 17:15

你把管理費用改成勞務成本

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借應交稅費個稅,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數
2022-08-26
你好 多記提的紅沖處理?
2023-02-21
你好,下次發(fā)工資的時候扣除借應付職工薪酬工資貸、應交稅費個稅。
2021-10-13
您好,沖回到應付職工薪酬
2022-08-26
下次發(fā)工資補扣就是了呀
2022-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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