借應交稅費個稅,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借管理費用工資負數
老師您好,我剛剛做4月的賬時,發(fā)現3月計提所得稅費的金額錯了,當時是做了借:所得稅費用3769.44,貸:應交稅費-應交所得稅3769.44,但我剛剛看回銀行對賬單才發(fā)票金額其實3796.44,就是等于少提了27元。上月并已經結轉到本年利潤了,現在怎么辦呢?應該怎樣調整過來?
老師您好,我在上月多扣了員工的個稅,這個月補上了,但是我的應交稅費-應交個人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個應該再怎么調整呢
老師您好,我從今年4月開始到現在,4-6月多計提了個稅,5-7月少計提了個稅,導致我現在應交稅費-應交個人所得稅貸方產生余額了 這種的應該怎么調整呢老師
老師,我少計提了代扣代繳的個人所得稅,也就是現在我的科目余額表上應交稅費-代扣代繳個人所得稅余額在借方,這種的我現在應該怎么調整
老師,我的個人所得稅有的月份多計提了,有的月份少計提了,然后我現在應該怎么調整呢
請問,出口退稅,如果,沒有留底,有應退額是100,那么退不了稅,只能進免抵,在增值稅申報表會有什么變動
老師,老板讓會計代填公司付供應商的付款申請單,申請人寫誰比較合適?
這道題,對損益的影響。那個630/10=63我搞不清楚。 184我知道是剛算出來的,折舊金額,對損益有影響。630/10,是什么?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!假如第三方代付的A公司10萬,我怎么消除A公司的應付賬款呢?我跟第三方并不存在債權債務關系
老師我們是飼料行業(yè)開出去發(fā)票是薯類干全酒精糟是9個點普票 對方給我們開進來的也是9個點 我們是一般納稅人 現在是不是開進來的這個普票無法抵抗進項
樸老師,出口以后36個月不申請退稅要視同內銷征稅?
老師,你好,資金表怎么期末調匯?
老師請看這個題C選項,為什么是正確的,答案解析我更看不懂,購買其他公司股票為什么不影響所有者權益呢,老師幫我解答一下能應付考試就行
老師,這個票不合規(guī)?怎么辦
老師,a公司是總包,和電力公司進行結算,例如總金額10萬,電力公司給我們開具10萬的發(fā)票(其中包含B公司的1萬),然后我們收到B公司的1萬,我們開具發(fā)票給B公司,不就相當于我們多確認一筆收入了嗎?
老師,我這個是直接把工資做到勞務成本的,我截圖給您看下我的工資分錄
你把管理費用改成勞務成本