借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
老師您好,我剛剛做4月的賬時(shí),發(fā)現(xiàn)3月計(jì)提所得稅費(fèi)的金額錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是做了借:所得稅費(fèi)用3769.44,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3769.44,但我剛剛看回銀行對(duì)賬單才發(fā)票金額其實(shí)3796.44,就是等于少提了27元。上月并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在怎么辦呢?應(yīng)該怎樣調(diào)整過來?
老師您好,我在上月多扣了員工的個(gè)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個(gè)應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
老師您好,我從今年4月開始到現(xiàn)在,4-6月多計(jì)提了個(gè)稅,5-7月少計(jì)提了個(gè)稅,導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方產(chǎn)生余額了 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
老師,我少計(jì)提了代扣代繳的個(gè)人所得稅,也就是現(xiàn)在我的科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅余額在借方,這種的我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我的個(gè)人所得稅有的月份多計(jì)提了,有的月份少計(jì)提了,然后我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師,我這個(gè)是直接把工資做到勞務(wù)成本的,我截圖給您看下我的工資分錄
你把管理費(fèi)用改成勞務(wù)成本