是的,多出來的這1萬還是做無票收入,繳納增值稅
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,我們12月份開出去了31萬的發(fā)票,后續(xù)還有30萬的發(fā)票要開開出去,但是購買商品沒有讓對方開票給我們,因為她們是一般納稅人開票的話就貴很多。請問我只有開出去的發(fā)票沒有開進來的發(fā)票可以嗎
請問老師我們賣給一家公司200萬的貨已經(jīng)開了發(fā)票并且繳納了增值稅,掛了應(yīng)收200萬,后面只收回了100萬后那家公司就破產(chǎn)了,還100萬收不回來,那么,收不回來的100萬的收入企業(yè)所得稅跟增值稅可以從稅務(wù)局退回來嗎?
老師 這臺車18萬(含稅)進項,我們二網(wǎng)采購給了我16.5萬,但是假設(shè)開16.5萬車購稅買不過去顯示價格過低,我們老板意思要求他們車廂3.5萬從我們公戶匯入車廂廠,車廂廠給我們開票。那我們就給他這臺車開20萬、 我想知道1.老板是為了彌補進項 ,可這樣劃算嗎?2.我個人覺得我進項18 我開20 首先增值2萬(含稅)還有附加稅以及企業(yè)所得稅。對方開的3.5(含稅價)進項是4026元? 怎么來衡量不懂呢
老師 我們公司賣了2部車,總價是31萬,對方打款31萬過來,但是要求我們開30萬的發(fā)票。那多出來的這1萬我做無票收入的話要不要繳納增值稅?還是說只交企業(yè)所得稅就可以了
? 老師我們公司發(fā)生2萬的廣告業(yè)務(wù),對方1萬現(xiàn)金付款,1萬餐飲劵抵款,我們公司在把這1萬的餐飲劵原價開票賣給其他公司,我現(xiàn)在的分類是。借:應(yīng)收賬款2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬 增值稅1萬。 賣我餐飲消費券的公司給我打款1萬回來 老師可以把全部完整的分錄教我一下嗎,我怕第一部就錯了
請問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請教一下,客戶是出口商,我們開票給這個客戶??蛻粢驗閳箨P(guān)單上商品名稱寫了商品型號(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個星號再加商品型號(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號欄里面不填寫。如果我們開票,這個開票對于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會不會引起稅務(wù)關(guān)注,會涉及出口偏稅問題?。?/p>
個獨怎么開增值稅專票
公司賣出一臺固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計提完,預(yù)計凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請問工商年報個體戶的如果沒有注冊資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯了問題,所以回答錯了,是老板從公司拿了300萬的錢,怎么辦?不要回答讓老板再還給公司