是的,多出來的這1萬還是做無票收入,繳納增值稅
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,我們12月份開出去了31萬的發(fā)票,后續(xù)還有30萬的發(fā)票要開開出去,但是購買商品沒有讓對方開票給我們,因為她們是一般納稅人開票的話就貴很多。請問我只有開出去的發(fā)票沒有開進(jìn)來的發(fā)票可以嗎
請問老師我們賣給一家公司200萬的貨已經(jīng)開了發(fā)票并且繳納了增值稅,掛了應(yīng)收200萬,后面只收回了100萬后那家公司就破產(chǎn)了,還100萬收不回來,那么,收不回來的100萬的收入企業(yè)所得稅跟增值稅可以從稅務(wù)局退回來嗎?
老師 這臺車18萬(含稅)進(jìn)項,我們二網(wǎng)采購給了我16.5萬,但是假設(shè)開16.5萬車購稅買不過去顯示價格過低,我們老板意思要求他們車廂3.5萬從我們公戶匯入車廂廠,車廂廠給我們開票。那我們就給他這臺車開20萬、 我想知道1.老板是為了彌補進(jìn)項 ,可這樣劃算嗎?2.我個人覺得我進(jìn)項18 我開20 首先增值2萬(含稅)還有附加稅以及企業(yè)所得稅。對方開的3.5(含稅價)進(jìn)項是4026元? 怎么來衡量不懂呢
老師 我們公司賣了2部車,總價是31萬,對方打款31萬過來,但是要求我們開30萬的發(fā)票。那多出來的這1萬我做無票收入的話要不要繳納增值稅?還是說只交企業(yè)所得稅就可以了
? 老師我們公司發(fā)生2萬的廣告業(yè)務(wù),對方1萬現(xiàn)金付款,1萬餐飲劵抵款,我們公司在把這1萬的餐飲劵原價開票賣給其他公司,我現(xiàn)在的分類是。借:應(yīng)收賬款2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬 增值稅1萬。 賣我餐飲消費券的公司給我打款1萬回來 老師可以把全部完整的分錄教我一下嗎,我怕第一部就錯了
考完試到最后一刻,系統(tǒng)自動提交的,這樣提交的內(nèi)容會被保存嗎
老師,可以提供一般納稅人報表和小規(guī)模納稅報表嗎?
樸老師進(jìn) 您好,清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用,是用取得土地使用權(quán)支付的金額、開發(fā)成本、開發(fā)費用、稅金及附加(需列入基數(shù))與 20% 加計扣除(需列入基數(shù))的總和,除以清算時確認(rèn)的總可售建筑面積來計算,具體公式為:單位建筑面積成本費用 =(取得土地使用權(quán)支付的金額 + 開發(fā)成本 + 開發(fā)費用 + 稅金及附加 + 20% 加計扣除)÷ 總可售建筑面積,計算時需先將前五項成本費用相加得出總和,再用該總和除以總可售建筑面積,最終結(jié)果即為清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費用。 有的老師這么說,麻煩幫忙看看他這說法
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經(jīng)營地址是的房產(chǎn)證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎