轉(zhuǎn)入稅金及附加就是了呀

老師,我想問(wèn)一下,我的應(yīng)交稅費(fèi)下面必須更那些科目吶。車(chē)船稅可以直接這樣做嘛,借稅金和附近 貸銀行存款,還是需要過(guò)度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交車(chē)船稅吶,印花稅需要需要過(guò)度一下吶
車(chē)船稅計(jì)提時(shí): 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——車(chē)船稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——車(chē)船稅 貸:銀行存款 由于前手會(huì)計(jì)在繳納時(shí)做了圖中的賬務(wù)處理,沒(méi)做計(jì)提處理,導(dǎo)致目前“應(yīng)交稅費(fèi)~車(chē)船稅”余額在借方一直掛著賬沒(méi)法平,我現(xiàn)在補(bǔ)提可以吧???
老師,請(qǐng)問(wèn)我2021年的車(chē)船稅,我直接借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交車(chē)船稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在查了下科目余額表,車(chē)船稅一直都有期末借方余額怎么辦?
交車(chē)船稅的時(shí)候直接做的 借:應(yīng)交車(chē)船稅, 貸:銀行存款。 現(xiàn)在應(yīng)交車(chē)船稅借方一直掛了個(gè)余額,要怎么平賬
去年交了印花稅,漏計(jì)提稅金及附加,直接做了借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。 導(dǎo)致科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方一直掛著這個(gè)數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒(méi)有車(chē)指標(biāo) 用了個(gè)人的車(chē)指標(biāo) 這個(gè)車(chē)款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶的錢(qián)買(mǎi)車(chē)呢
老師您好!個(gè)體工商戶沒(méi)有開(kāi)戶行信息能開(kāi)票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢(qián)嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?


跨年的也可以轉(zhuǎn)入嗎?
要么你就直接計(jì)入利潤(rùn)分配
老師,分錄怎么做呢
借利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交車(chē)船稅