同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借管理費(fèi)用社保 貸其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款
老師我公司是小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司開(kāi)了普票和專票,本月的記賬憑證和下個(gè)月交稅的記賬憑證分錄怎么寫(xiě)?能不能把全部分錄都發(fā)給我
老師,我在做賬中遇到這樣問(wèn)題,出納一直都是從公戶里轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)取錢用做醫(yī)院平時(shí)開(kāi)支,我也一直把這種業(yè)務(wù)掛到其他應(yīng)付款-出納 名下,但是醫(yī)院賬上現(xiàn)金不夠了我怎么把出納轉(zhuǎn)出的錢作為現(xiàn)金?我賬上沒(méi)錢了我這一年里就做了幾次向出納借現(xiàn)金的賬,但是憑證后面需要附個(gè)借款證明,我就寫(xiě)了個(gè)醫(yī)院向出納借現(xiàn)金的收據(jù),這樣做對(duì)嗎,這個(gè)收據(jù)為了能夠應(yīng)付審計(jì)檢查,做的真實(shí)化,我是蓋公章還是財(cái)務(wù)專用章?
老師,你好,我們是名營(yíng)醫(yī)院,有醫(yī)保報(bào)銷,到我們醫(yī)院現(xiàn)在是病人第一次消費(fèi)的時(shí)候會(huì)來(lái)用銀行卡或者現(xiàn)金現(xiàn)在前臺(tái)交費(fèi)消費(fèi)了,后面再去把醫(yī)??ㄋ⒘耍o我們把醫(yī)保的刷卡憑證拿來(lái),我們要給病人退款,老師,這樣我分錄咋做
老板把錢給到出納個(gè)人,出納用現(xiàn)金交了醫(yī)保,電費(fèi),給了我交費(fèi)的憑證還是普票,完稅證明,我要怎么做分錄,
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有一個(gè)廠房的部分工程是交給個(gè)人做的,現(xiàn)在個(gè)人開(kāi)了發(fā)票給我們,我們替他把該發(fā)票對(duì)應(yīng)的增值稅及附加稅甚至個(gè)人所得稅都包含在內(nèi)支付了,且她的繳納增值稅及附加稅個(gè)稅的完稅證明交給了我們,請(qǐng)問(wèn)這張繳稅的完稅證明我要怎么入賬?我可以把他們直接放在在建工程里嗎,還是要做到營(yíng)業(yè)稅金及附加之類的
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
這樣不行,
沒(méi)給我付款憑證,現(xiàn)金付的,通過(guò)銀行
同學(xué)你好 現(xiàn)金付的怎么通過(guò)銀行?
沒(méi)通過(guò)銀行會(huì)款
同學(xué)你好 那就是上面的分錄
我們現(xiàn)在是銀行卡凍結(jié),才用的現(xiàn)金
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 借管理費(fèi)用社保 貸其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款
我賬里沒(méi)有多余的現(xiàn)金
同學(xué)你好 那你怎么用現(xiàn)金付
出納用現(xiàn)金付出去,把完稅證明和普票給了,還有審批單,我借方知道怎么填,貸方,用什么科目,
就是上面我給你的分錄
按你上面的分錄,現(xiàn)金就出負(fù)數(shù)了
你賬上沒(méi)有現(xiàn)金那就沒(méi)法做出納付出去的現(xiàn)金這一筆
那這幾比要怎么弄
只能做 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款