你好,都可以的,是一樣交稅。
老師。公司收到一筆以工代訓(xùn)補(bǔ)貼,只能用于社會保險(xiǎn)費(fèi)繳交自己員工培訓(xùn)支出,這筆收入是做其他應(yīng)付款,單位繳納社保部分不做費(fèi)用,沖減這筆以工代訓(xùn)補(bǔ)貼其他應(yīng)付款減少,還是做營業(yè)外收入,但是怎么提現(xiàn)在繳納社會保險(xiǎn)支出
老師收到第一季度招用非就業(yè)困難人員社保補(bǔ)貼我要怎么做會計(jì)分錄,是借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入還是借:銀行存款 貸:營業(yè)費(fèi)用沖減之前繳納的社保啊
請教老師:6月份有收到一筆社保費(fèi)退回,不是穩(wěn)崗補(bǔ)貼,做賬時(shí)直接沖費(fèi)用可以嗎?還是要進(jìn)興業(yè)外收入呢?
老師下午好,我公司今天收到一筆3000多的一筆稅務(wù)局匯過來的錢(說是企業(yè)社保繳費(fèi)補(bǔ)貼),我應(yīng)該怎樣做賬,是充回之前的費(fèi)用還是做營業(yè)外收業(yè)
老師早,我司7月份社保局補(bǔ)了一筆企業(yè)社保繳納補(bǔ)貼費(fèi),這一筆費(fèi)用我應(yīng)沖之前交的社保費(fèi)合適還是做營業(yè)外收入合適呢?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時(shí)這樣子。然后每天少的那個半個小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
哦,好的!謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。